Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.24.a/8)
1989
r •$ n n 6 3.) Költség - eredményalakulás A vállalat 1989. évre tervezett értékesítése I3£J-»£S fedezet realizálását biztosítja, az 1983. évi ért 4l,s MFt-tal többet. ,2.sz.melléklet, A fedezet volumen növekedésében meghatározó a rubel Ft árfolyamának ÖFt/Ré növekedése, valamint a tervezett belföldi remei s Az é tókesitós relációs összetétel változása a edezetet kedve zőtlenül érinti (a kiemelkedően Jó fedezetű Hogurt saját számlás export részaránya tovább csökken). , *- t- +- l-kI i-^óaek tervezett volumene A vállalati fel nem osztoLL költségek terv ^ 552,2 MFt, az 1988. évi értéknél lo %-kal magasa . Az EKM gyárban a növekedés 13 MFt (5,9 *), amelynek fő tényezői: a bérek és közterhek volumenének tervezett növelése, az SZTK befizetés 40 %-ról 43 %-ra való emelése az energiaárak várható emelkedése, a postai dijak nőve e se. A gyár a keretgazdálkodási rendszert tovább finom! J . rezsi költségek teljes skálája felülvizsgálatra korul a lehetséges költségmegtakarítás érdekében. I ■ :* vV' J’' í.írjlí t A KMGY gyárban a növekedés 31 MFt (13 %). Az EKM-nól felsorolt tényezőkön kívül további költségnövekedést okoz a ^ korábban közvetlen bérek pótlékként elszámolt béres fizikai dolgozók prémiumának és Jutalmának átkerulés üz általános költségbe, és a lízing dijak volumenének Jelentős emelkedése (1989.évi lízing dij 10 MFt). Az aKGY fel nem osztott költségei 1989-ben 9 MFt-tal nőnek Az "általános költségnövekedésenfbér. közteher energia) el kiemelkedő költségtöbbletek a fogyóeszközöknél és az értékcsökkenési leírásnál jelentkeznek. Az egyéb bevételek ráfordítások 1989. évi tervezett volumene 16.5 MFt az 1988. évi 40.2 MFt-tal szemben. A csökkenést az 1989-től bevezetett közgazdasági szabályozóval e redményezi. L-----— --...”-----------------------' -