1990. január 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
9
_____________ _ _ __________—„—„------_---------------------------——— ■ — X £99 * '*** $ í- 6 A tanácsi apparátus és intézmény hálózata - az egyre romló gazdasági helyzetből fakadó lehetőségek közepette - ésszerű, takarékos gazdálkodással törekedett a prioritásoknak érvényt szerezni, az éves tervben ás költségvetésben foglalt fő célokat és feladatokat végrehajtani. A mind több helyen bevezetésre kerülő önálló gazdálkodási formák, a kerületi tanácsok és az intézmények szabadabb gazdálkodása hozzájárult mind a források bővítéséhez, mind azok ésszerű, takarékos, a lakosság ellátását leginkább szolgáló felhasználásához. Mindezek eredményeként 1939. évben a főváros üzemeltetésében és az intézmények működtetésében komoly fennakadás nem volt. ra II. Az 1990. évi terv és költségvetés koncepciója 1./ Demográfiai prognózis A főváros lakónépessége az előreszámítások szerint 1990. áv elejére várhatóan 2118 ezer fő lesz. A népesség főbb korcsoportonkénti változása differenciált igényeket támaszt az infrastrukturális ellátásban. A bölcsödés korúak száma tovább csökken, az óvodásoké közel 1 %-kal növekszik. A demográfiai hullám hatására jelentősen, 14 ezerrel csökken az általános iskolai korosztály létszáma, a középiskolás korúaknái pedig mintegy 11 ezer fős növekedés következik be. Az időskorú népesség száma várhatóan stagnál, arányuk az összes népességen belül azonban meghaladja a 24 %-ot. * Kedvezőtlenül érinti a fővárost, hogy az 1990. évtől bevezetett tanácsi normatív forrásszabályozás alapját az 1989. január 1-i állandó népesség száma képezi,ami csak 19£9,6 ezer fc, és az 1990-ben ténylegesen ellátandó lakónépességnél közel 150 ezerrel kevesebb.(A kiemelt korcsoportok közül a 3-13 éveseknél 8,5 ezerrel a 60 évnél idősebbeknél 13,4 ezerrel kevesebb a szabályozásnál figyelembe vett állandó lakosok száma.) tó tó L—-------------- • » ... £*99 *