1978. június 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

719

r~ politikai, családvédelmi tevékenységet és erre kiemelt fej­lesztési lehetőséget biztosított, elsősorban a tervidőszak második felében* Az első két évben a tervezett ráfordítá­sok 35,4 %-át, 3.294 millió Ft-ot fordítottunk a megjelölt feladatokra. Ezen a tex'ületen a későbbiekben még nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség, mert az időskorú lakosság ellátása - különösen a belső kerületekben - még közel sincs megoldva, a gyermekintézmények kapacitása pedig nem tudott lépést tartadi a demográfiai hullám mennyiségi igényeivel. A középtávú terv folyamatos feladatként fogalmazta meg az azonos feladatot ellátó intézmények közötti színvonalkülönb­ségek felszámolására való törekvést. Az elmúlt időszakban több alkalmat használtunk ki arra, hogy a rendelkezésre álló pótlólagos eszközökből /bérrendezések, évközi pénzeszköz mobilizálás, előző évi pénzmaradvány/ kiemelten támogassuk a munkás- és peremkerületek intézményeit. A színvonalkülönb­ségek csökkentek ugyan, azonban az eddig elért eredmények és a további erőfeszítések sem lesznek elegendők ahhoz, hogy a tervidőszak végéig ezek a feszültségek megszűnjenek. A terv a lakóházielujitás, az utak- hidak felujitása és még néhány területen eredetileg is évről-évre növekvő esz­közöket tartalmazott. Ezeknek a feladatoknak a pénzügyi teljesítése megfelelő, ami a?t mutatja, hogy a lehetőségek kihasználására felkészültünk. A bevételi szabályozók funkcionálása A bevételek szabályozása a IV. ötéves tervhez viszonyítva változott. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenleg érvényesülő szabályozás eredményeként a tanács pénzügyi helyzete stabilabbá vált. Kedvezően alakult a saját- és a megosztott bevételek, valamint az állami hozzájárulás aránya is - azáltal, hogy a vállalatok, szö­vetkezetek illetményadó befizetésének 90 %-át a fővárosnak |L_ __________________7______________j

Next

/
Thumbnails
Contents