Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2003 (108. évfolyam, 1-6. szám)

2003 / 2. szám - A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése a 2002. évről

A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése a 2002. évről 21 dési formákat és kapcsolódási pontokat kellett definiálni és elfogadtatni. Mára az SAP használata az érintett munkatár­sak mindennapi feladatainak szerves része lett. A) Az MSZH 2002. évi gazdálkodása A költségvetési szervek feladatellátása - a kettős könyvvi­tel rendszerén alapuló módosított teljesítményelszámolás alapján - az éves pénzforgalmi adatok összehasonlításával ítélhető meg. Ennek megfelelően a Magyar Szabadalmi Hi­vatal éves gazdálkodásának is fontos részét képezik ezek a pénzügyi összehasonlítások. A 2002. évi gazdálkodást kifejező főbb mutatószámok összességében kedvezően teljesültek, mivel a célkitűzések megvalósítására fedezetet nyújtottak, és a folyamatos likvi­ditás is biztosított volt. Intézményi működési bevételek Az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2984,9 MFt volt, amely év közben 3789,0 MFt-ra növekedett. Ez a keret 7%-kal haladta meg a 2001. évi módosított elői­rányzatot. Az előirányzat-változás bevételi források szerint: 2001. évi előirányzat-maradvány 432,4 M Ft Hatósági igazgatási szolgáltatási többlet díjbevételek 333,7 M Ft Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 38,0 M Ft Összesen: 804,1 M Ft Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek, a Pályázati Iroda működési feltételeit biztosító előirányzat, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel, a felhalmozási célú tá­mogatási kölcsön visszatérülése, valamint a működési célú, fejezettől átvett pénzeszköz együttesen 38,0 M Ft-ot tett ki. A fentiek alapján - év közben - az eredeti előirányzathoz viszonyítva 26,9%-kal növekedett a felhasználható keret­­szám. Ennek több mint 40%-át az alapfeladat ellátásából származó többletbevétel jelentette. Az éves előirány­zat-változás (módosítási hányad) nagyságrendje az előző évekhez hasonló volt. A működési bevételek teljesítése a terv szerint alakult. A teljesítés összege 3789,2 M Ft, ami 100%-ot jelent. A pénz­ügyi teljesítési mutató is jelzi a hivatal előirányzat-gazdálko­dásának minőségét, amely az évközi intézkedések és a bevéte­li folyamatok megítélésének kedvező egybeesését fejezi ki. A 2002. évi bevételek Adatok E Ft-ban ; Megnevezés Költségvetési előirányzat Teljesítés Teljesítés a módosított előirányzathoz Eredeti Módosított viszonyítva % Alaptevékenység bevételei 2 965 900 3 299 574 3 294 451 99,8 Ebből: = Igazgatási szolgáltatási díjak = Nemzetközi 2 762 900 3 069 574 3 065 735 99,9 WIPO bevételek 200 000 227 000 226 858 99,9 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 19 000 29 500 30 396 103,0 Pályázati Iroda működésével kapcsolatos bevétel-11 000 15 315* 139,2 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel-4 500 4 552 101,2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése-2 700 2 700 100,0 2002. évi előirányzat-432 445 432 445 100,0 maradvány igénybevétele Működési célú pénzeszköz bevétel-9 299 9 299 100,0 Bevétel összesen 2 984 900 3 789 018 3 789 158 100,0 * 2001. évi (vevő-követelésként nyilvántartott) megelőlegezett összeggel együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom