XIII. Kerületi Hírnök, 2014 (20. évfolyam, 1-24. szám)

2014-03-06 / 5. szám

Aktuális 2014. évi költségvetés Biztonságos működés 2014. MÁRCIUS 6. XIII. KERÜLETI HÍRNÖK A cél az értékek megtartása Elfogadta a képviselő-testület legutóbbi ülésén az ön­kormányzat ez évi költségvetési rendeletét. A bevételi és kiadási főösszege egyaránt alig valamivel több, mint 24,4 milliárd Ft. Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés­ben nem szerepel hitelfelvétel, kötvénykibocsátás. A ter­vezett előirányzatok 2014-ben is biztosítják az önkor­mányzat megszokott színvonalú működését, eladósodás és vagyonfelélés nélküli gazdálkodását, vagyonelemei­nek fejlesztését, felújítását. Bevételek A tervezett bevételek 15,2%-a, mintegy 3,7 milliárd Ft szárma­zik központi és központosított költségvetési támogatásból. A pedagógusok illetménynöveke­déséhez kapcsolódóan az óvoda­működés támogatása 513 millió Ft-tal több. A közel 400 millió Ft- os pedagógus-béremelés forrását a központi költségvetés részben más kötelező feladatai támogatá­sának terhére biztosítja. Az előző évhez képest 50%-os elvonás ér­vényesül az egyéb önkormányza­ti feladatoknál (-150 millió Ft) és a szociális segélyezés támogatásá­nál (-126 millió Ft). Az önkormányzat működési bevételeinek közel 7 milliárd Ft- os előirányzata többek között tar­talmazza: a parkolásból származó bevételeket, lakbér, helyiségbér és a Lehel Csarnok bevételeit. A felhalmozási célú átvett pénzesz­közök előirányzata 177 millió Ft. Ingatlanértékesítésből (telek, la­kás, helyiség, életjáradékos la­kás) származó tervezett bevétel 577 millió Ft. Az Egyesített Óvo­da, a szociális ágazat intézményei és az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) ösz- szesített saját bevétele közel 800 millió Ft, az előző évinél 8,1%-kal magasabb. Gépjárműadóból származó tervezett bevétel 520 millió Ft, hasonlóan 2013-hoz. Az épít­ményadó 3 milliárd 925 millió Ft, a telekadó tervszáma 300 mil­lió Ft, az idegenforgalmiadó­bevétel előirányzata 80 millió Ft. A 2013-hoz mért jelentős csök­kenés (-42,9%) oka, hogy a Mar­gitszigeten a bevezethető adóra a Fővárosi Önkormányzat jogo­sult. Az iparűzési adó tervszáma 5,5 milliárd Ft, mely 1,9%-kal magasabb a 2013. évi eredeti elő­irányzatnál. Köznevelés, közművelődés A köznevelés 2013-ban beve­zetett új szervezeti kereteihez iga­zodva az önkormányzat költség- vetésében önálló köznevelési in­tézményként, önálló költségve­téssel az Egyesített Óvoda jelenik meg. A személyi juttatások 35,1%-os növekedését nagyobb­részt a pedagógusok új besorolási alapilletményének tervezése okozta. Számításba lett véve a mi­nimálbér- és garantált bérmini­mum-változás hatása, a XIII. Ke­rületért kiegészítés megemelt, és a törvény szerint adható cafeteria (bruttó 200 ezer Ft/fő/év) maxi­mális összege. A dologi kiadások előirányzata biztosítja a biztonsá­gos működés feltételeit. Biztosí­tott az iskolák jogszabályi előírá­soknak megfelelő működtetése. Az önkormányzat biztosítja a kötelező és önként vállalt közmű­velődési feladatok ellátását (622 millió Ft), a Kerületi Napok és egyéb rendezvények színvonalas megrendezését. Ellátjuk a lakos­sági, diák- és szabadidősport fel­adatait, a folyamatos, a magas színvonalú utánpótlás-nevelő te­vékenységet, a sportlétesítmé­nyek üzemeltetését, a kiadási elő­irányzat ez évre 483 millió Ft. Szociális kiadások A szociális intézmények terve­zett kiadási előirányzata 2 milli­árd 285 millió Ft, 2,3%-kal ma­gasabb a 2013. évi eredeti elő­irányzatnál. A tervezett dologi ki­adások biztosítják az intézmé­nyek zökkenőmentes működé­sét. A pénzbeli és természetbeni támogatásokra a 2014. évi elő­irányzat összege 827 millió Ft. Ez 1,9 százalékkal magasabb, mint tavaly. A segélyezési rendszerben megjelentek azok a családok is, ahol mindkét szülő rendelkezik havi jövedelemmel, azok a nyug­díjasok, akiknek a kerületi átlag­nyugdíj felett van a havi nyugel­látásuk összege és azok is, akik­nek eddig rokkant nyugellátás­ként elfogadható havi jövedel­mük volt. Az egyéb szociális szolgáltatá­sok előirányzata 190 millió Ft, ezen belül a közfoglalkoztatás elő­irányzatát 103 millió Ft összegben terveztük. A Megváltozott Mun­kaképességűek Foglalkoztatója részére nyújtandó támogatás elő­irányzata 34 millió Ft. Az Angyal­földi Szociális Egyesület támoga­tási előirányzata 56 millió Ft (3 millió Ft-tal emelkedett). Egyéb szociális feladatok címen 66,6 millió Ft a terv. Közterületek A közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata több mint 4 milliárd Ft. A par­kokhoz, játszótereinkhez, zöldfe­lületeinkhez kapcsolódó fenntar­tás összege 1,8 milliárd Ft, 59,6%-kal magasabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A je­lentős forrásigényt a fúrt kutas öntözőrendszer kialakítása mér­sékelheti. A zöldterületek felújí­tási-fejlesztési előirányzata 831,5 millió Ft, jelentősen növekedett az elmúlt évihez képest. A 2014- es év legnagyobb beruházási fel­adata a Vizafogó lakótelep komp­lex megújítása. A köztisztaság, kerületüzemeltetés terén a terve­zett kiadás 113 millió Ft. 46,6%- kal magasabb az elmúlt évinél. A kedvező tapasztalatok alapján bővíteni kívánjuk a gépi takarí­tást, az illegális szemétlerakás el­leni fellépést. A kerületi útháló­zattal kapcsolatos feladatok ellá­tásának terve 1 milliárd 138 mil­lió Ft, 113 ,8%-kal magasabb az el­múlt évinél. Az útfenntartás elő­irányzata 315 millió Ft, 25,9%- kal magasabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál. A parkolási fel­adatok közel 1 milliárdos kiadási előirányzata 12,0%-kal alacso­nyabb a 2013. évinél a beruházá­si kiadás csökkenése miatt. A XIII. Kerületi Közterület­felügyelet kiadási előirányzata 197 millió Ft, 21,6%-kal maga­sabb az elmúlt évinél. A növeke­dést az engedélyezett létszám 2013-ban történt bővüléséhez köthető kiadások indokolják. Vagyongazdálkodás A lakás- és vagyongazdálkodá­si feladatok 2014-re tervezett ki­adása több mint 6 milliárd Ft. Az önkormányzati lakások és helyi­ségek fenntartására 2 milliárd 831 millió Ft jut. A lakóház-fel­újítási keret nagysága az elmúlt évhez hasonlóan 400 millió Ft. Lakóházépítés címen közel 570 millió Ft a kiadási terv a passzív­ház beruházásának 2014. évi for­rásaként. Az intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok előirányzata 2 milliárd 177 millió Ft. A közbiztonsági feladatok el­látásához 163 millió Ft áll rendel­kezésre. A térfelügyeleti rendszer működtetésére és vagyonvédel­mi kiadásokra közel 124 millió Ft- ot terveztünk, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 16,6%-kal magasabb, tartalmazza a rendszer további 25 kamerával történő bő­vítését. A költségvetésben sze­replő tartalékok előirányzata több mint 636 millió Ft, az egyes feladatoknál megtervezett tarta­lékok összege közel 270 millió Ft. Megalapozott költségvetés A 2014. évi központi szabályo­zórendszer az önkormányzatra hátrányosan változott. Az állami működési támogatás lényegében nem emelkedett, így a pedagógu­sok bevezetett bérfejlesztését sa­ját forrásból kell biztosítani. A te­lepülési önkormányzatok közül egyedül kerületünket érintette a törvényi szabályozásból eredő je­lentős idegenforgalmiadóbevé- tel-csökkenés. A költségvetésre kedvezően a 2013-as átvállalás­ból megmaradt váltóállomány ál­lami átvétele hatott. A költségvetés több területen (zöldterületek, köztisztaság, la­káshoz jutás helyi támogatása, szanálási feladatok, intézmény­hálózati fejlesztés) jelentősen bő­víti a felhasználható forrásokat, hitelfelvétel nélkül biztosítja a szükséges felújítások és tervezett beruházások, felhalmozási kiadá­sok fedezetét, melyek aránya a költségvetés főösszegéhez viszo­nyítva 26,6%. Összefoglalva: A költségvetés megalapozott, teljesíthető bevé­teli és kiadási előirányzatokat tar­talmazva biztosítja a költségveté­si koncepciók és célok érvénye­sülését, a pénzügyi stabilitást, a feladatok biztonságos ellátását, a kerület lakosságának nyújtott szolgáltatások színvonalának megtartását. Az önkormányzat biztosítja a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatok ellátását (622 millió Ft), a Kerületi Napok és egyéb rendezvények színvonalas megrendezését. Képünkön a már hagyománnyá vált Szent Mihály Napi búcsú JUSZTUSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom