XIII. Kerületi Hírnök, 2010 (16. évfolyam, 1-24. szám)

2010-12-09 / 23-24. szám

Megalapozott, óvatos, hatékony Hitelfelvétel nélküli, egyensúlyi költségvetési koncepció A képviselő-testület no­vemberi ülésén egyetér­tett a 2011. évi költségve­tési koncepcióval, és a költségvetés tervezésének alapjául szolgáló szem­pontokkal. Hitelfelvételt nem tervező, a költségve­tési egyensúlyt megtartó, óvatos, stabil, de haté­kony koncepciót fogad­tak el a képviselők. Jó alapról indulva A napirend tárgyalásakor dr. Tóth /o'zse/polgármester szóbeli kiegészítőjében nyomatékosan hangsúlyozta, hogy hitelfelvételt nem tervező, a költségvetési egyen­súlyt megtartó, óvatos, stabil, de hatékony koncepcióra tesz javasla­tot. Elmondta: „Az önkormányzat 2010.I-III. negyedévi gazdálkodá­sa jó alapot ad arra, hogy megfogal­mazzuk költségvetési koncepción­kat. Összességében megállapítható, hogy a működés idei pénzügyi fel­tételei, a likviditás fenntartása biz­tosítottvolt. Feladatainkat a terve­zettnek megfelelően tudtuk biztosí­tani. A pénzügyi egyensúly fenntar­tása, kötelező és önként vállalt fel­adataink zökkenőmentes ellátása mellett folytatódtak beruházása­ink, a költségvetésben tervezett fel­adatok megvalósulnak. Az év végé­ig várható teljesítési adatok meg­alapozzák a 2011. évi költségvetési koncepció tervszámait. A költség- vetési koncepciót megtárgyaltuk az Érdekegyeztető Tanáccsal, teljes volt köztünk az egyetértés”. Értékeink megőrzésével Az óvatosságot több tényező is indokolja. Egyrészt a tervezés bi­zonytalanságát erősítette, hogy a költségvetési koncepció elkészíté­sének az időszakában nem volt is­mert az országos költségvetési ter­vezet. Másrészt a bizonytalanságot növeli, hogy egy alkotmánybírósá­gi döntés értelmében törvényi kö­telezettség a kerületek és a főváros közötti források megosztásának módosítása, újraszabályozása de­cember 31-ig. „Ezért a költségvetési koncepci­ónk kidolgozásánál az értékeink megőrzésével a stabil működésre helyeztük a hangsúlyt - hívta fel a figyelmet dr. Tóth József. - Az el­következendő időszakban a műkö­désnek csak azon területén lesz bő­vülés, amelyre képviselő-testületi döntés van a megnövekedett szük­ségletek kielégítésére. Például a böl­csődei, óvodai férőhelyek bővítésé­vel összefüggésben betervezzük a működtetéshez szükséges személyi és dologi kiadásokat és a személyi juttatások tekintetében szeretnénk megtartani azokat az értékeket, amelyeket itt, a XIII. kerületben pluszként biztosítottunk. ” Pénzügyi stabilitás Elsődleges szempont volt a koncepció készítésénél az önkor­mányzat pénzügyi egyensúlya, stabilitása, az ehhez szükséges szi­gorú gazdálkodási fegyelem. Ki­emelt figyelem kíséri a saját bevé­teleket, a rendelkezésre álló pénz­ügyi erőforrások gazdaságos fel- használását. 2011 költségvetésébe - az eddigiektől eltérően - az év közben jelentkező többletigények­re, a gazdálkodás kockázatainak csökkentésére jelentős, 776 millió forintos működési, pályázati, álta­lános tartalékot építenek be, ami­ben az ágazati tartalékok is szere­pelnek. Számolni lehet azzal, hogy a be­vételek a költségvetési törvényja­vaslat alapján változni fognak, de a kötött támogatások várhatóan nem csökkennek, a 2010. évivel közel azonosak vagy kissé megnö­vekednek. Jelentős változás lesz az önkormányzati közfoglalkoztatás megszüntetése, így az állami tá­mogatás a 2010. évi eredeti elő­irányzatnál 3,2 százalékkal alacso­nyabb bevételre lett tervezve. Maradnak a kedvezmények Az elfogadott koncepció alap­ján mi várható a jövő évi költség- vetésben? Az intézményi kiadások 5,8 százalékkal növekednek, ez kö­zel félmilliárd forint többletki­adást jelent. Az intézményi szemé­lyijuttatások az idei eredeti elő­irányzathoz képest 4,1 százalékkal emelkednek, ez közel 200 millió forint pluszt jelent. A törvények ál­tal meghatározott bérelemek biz­tosításán túl megmaradnak a köz- tisztviselők és közalkalmazottak korábbi kerületi szintű többletjut­tatásai, a keresetkiegészítések és a különböző „kafetéria” rendsze­rek. Változatlanul kiemelt figyel­met fordít a kerület a hátrányos helyzetű gyermekek támogatásá­ra. A szociális keret több mint 10 százalékkal bővül, és a felhalmo­zási kiadások közel 18 százalékot tesznek ki. Van rájuk fedezet A dologi kiadások 8,9 százalék­kal növekednek, elsősorban az új intézmények biztonságos műkö­déséhez szükséges fedezettel. A fo­lyamatban lévő fejlesztéseket - így a Zsinór utcai lakóház, a Radnóti Miklós Művelődési Központ, a Zöld Ág Óvoda, a Madarász Óvoda és még sorolható tovább - az ön- kormányzat be tudja fejezni, az eh­hez szükséges saját forrás rendel­kezésre áll. Lesz pénzügyi fedezet az igényes, gondozott közterületek arányának növeléséhez. Biztosítva lesznek a bérlakásállomány és az önkormányzati intézményhálózat tervszerű fejlesztéséhez-felújításá- hoz szükséges források, a kerületi társasházak által igényelt hitelek és egy új önkormányzati bérház épí­tésének előkészítése saját erőből. Készülhet a költségvetés A napirend tárgyalását követően dr. Tóth József polgármester úgy fo­galmazott: „A képviselő-testület a bi- zonytalankörülményekellenéreolyan koncepciót fogadott el, amely alapján 2011-re egy valóban megalapozott, óvatos, de hatékony egyensúlyi költ­ségvetést tudunk majd készíteni”. J.G. Sikeres az útfelújítási program Sétálóutca lett a Hollán Ernő utca (Szent István körút-Budai Nagy Antal utca közötti része) A képviselő-testület no­vemberi ülésén megtár­gyalta a 2007-2010. kö­zötti út- és járdaépítések­ről szóló tájékoztatót. Megállapította, hogy a program teljesült, a kerü­leti tulajdonú és kezelésű utak közel 25%-a átépült. Úgy döntött, hogy 2011. első félévében felülvizs­gálja a hosszú távú forga­lomtechnikai feladatok időarányos teljesítését, és meghatározza az elkö­vetkező négy év teendőit. A 2007-2010. év közötti idő­szak út- és járdafejlesztési felada­tainak meghatározása az állapot­vizsgálatot követően, rangsorolás szerint történt. A felújításra terve­zett saját keret pályázati pénzfor­rással bővült, melynek összege több mint 400 millió Ft volt. A közlekedésbiztonság javítá­sát szolgálta a 30 km/órás sebes­ségcsillapított útszakaszok kiala­kítása az Újpesti felső rakparton, a Fiastyúk utcában, a Gyöngyösi úton, a Reitter Ferenc utcában, a Béke utcában és a Tatai úton, vala­mint forgalomlassító küszöbök lé­tesítése. Saját beruházásban (100 millió Ft) sétálóutca lett a Hollán Ernő utca (Szent I. krt.-Budai N. A. u. közötti része) és (72 millió Ft) a Ditrói Mór utca (Szent I. krt.-Vígszínház u. közötti része). A „településfejlesztési megállapo­dások” alapján évente közel 10 ezer m2 járdafelület épült meg. Je­lenleg a gyalogosútvonalak közel kétharmada akadálymentesített. Az utóbbi három évben mintegy 8,5 millió Ft értékben, saját beru­házásban 300 m2 burkolatjel fel­festését végte el az önkormányzat. A képviselő-testület megállapítot­ta, hogy a kerületben az útburko­latok jó minőségűek. Azonnali fel­újítást jellemzően a fővárosi tulaj­donú vagy kezelésű útszakaszok igényelnek. Az aszfaltburkolatú járdáink folyamatosan átépítésre kerülnek környezetbarát, bontás esetén sérülésmentesen vissza­rakható térkőburkolattal. A folya­matos karbantartás és a tervezett fejlesztések együttesen biztosít­hatják útjaink burkolatállapotá­nak jó megítélését. A kerület kerékpárforgalmi há­lózata (20,6 km) fővárosi viszony­latban kiemelkedő (11,5%). Az át­adott 3,7 km hosszú, észak-pesti kerékpárút nyomvonala kapcso­lódott a nemzetközi EURO-VELO kerékpárhálózathoz. Előtérbe ke­rült a kerékpárosközlekedés-inf- rastruktúra egyéb elemeinek a fej­lesztése. Az elmúlt években a köz- intézmények, irodaházak bejára­tai előtt 2009-ben és 2010-ben 7-7 helyszínen létesített az önkor­mányzat kerékpártárolókat, ke­rékpártámaszokat saját beruhá­zásban, felhasználva a kerékpáros szervezetek tapasztalatait és javas­latait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom