Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.13.a/3)
1986-05-29
-2,/ VII, ötéves tervi prioritások A tervezési prioritások megállapításánál figyelembe vettük kerületünk sajátosságait. Alapvető célkitűzésként a meglévő intézményhálózat működtetési szinvonalának megőrzését, az időskorunkról való gondoskodás szinvonalának emelését jelöltük meg. A fejlesztési feladatok között kiemelt szerepet biztosítottunk a területi Tanács hatáskörébe tartozó magánerős lakásépítés területolőkészitési feladatainak, foghíjtelkek beépítésével a lakásállomány növekedésének, középiskolai férőhely bővítésének, és a VI. ötéves tervtől áthúzódó beruházások befejezésének. Lakóházfenntartási tevékenység területén az üzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátását, felújítások fokozását, a törntrehotilitációs feladutok megvalósítását fogalmaztuk meg a prioritások között. ^ ' A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kerületi lélekszámátan, a lakosság korcsoportonkénti összetételében uádonulás várható. A főváros előzetes számítása alapján a kerület népessége az 1986. január 1-i 9o.8oo fővel szemben 199o év vécére 78.6co főre csökken. A gyermekkoruak száma mérséklődik és nagymértékben bővül a középiskolás korú népesség száma. Továbbra is dominálni fog az időskorúak magas aránya. III. A VII. ötéves terv pénzügyi feltételül A kerület a VII. ötéves tervidőszakban 5.632.865 ezer Ft bevétellel és kiadással számolhat, 1./ Bevételek A kerületi Tanács négy bevételi kategóriával számolhat,- szabályozott tanácsi bevételek 1,423.595 e Ft- állami támogatás 39o.2g3 e Ft- egyéb érdekeltségi bevételek 353.345 e Ft- főváros által elosztott bevételek 3.465.722 e Ft Összesen:__________________5.632.865 e Ft A működési bevéte1eket 181.o4o ezer Ft-tal terveztük, évenként mintegy" "Ö", 6" /£- ó s no vek e dé s s e 1. Az előirányzat legnagyobb részét a gyermekintézményekben fizetett térítési dijak alkotják. A tervidőszakban a gyermekintézmények kihasználtsága várhatóan csökken, ezért a terv teljesítése érdekében a beszedési munkát kell javítani. A lakossági adók 5o8.7oo ezer Ft-os előirányzat kialakításnál f i gy el eml' e "Tett’ ve ve már az 1986. január 1-én életbelépő uj lakossági adók összege 1985-ről 1986-évre 2o.5oo ezer í’t-tal, 31,8 ?o~q 1 emelkedett. A további években átlagosan 10 %-os az emelkedés. A hátralékok csökkentésével, az ellenőrzések fokozásával teljesíthető c, terv. Erősen feszitett. i- 5 -f 1%. •