1967. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
257
; I i- 19 A pénzügyminisztérium - amint erre korábban már hivatkoztunk - az átlágiétszámra vetitve bérkeretet állupitotb meg 1968. évre, 1,252.030 ezer Ft összegben. Ezzel szemben a tervezett bér 14.767 ezer l’t-tal több. A béralap tervezésénél • tényleges helyzetből kiindulva, a reális bér szíja égletet terveztük meg, figyelemmel a különböző átszervezésekre és fejlesztésekre. A fejlesztéseket átlagosan 4 bavi időtartamra terveztük meg. A pénziigyminisztériunjáltal megállapított béralaphoz képest mutatkozó különbözet feltételezhetően annak következménye, hogy a minisztérium a költséghelyrend változása miatti egy© átszervezéseket teljes egészében nem vette figyelembe, továbbá eltérés mutatkozhat a fejlesztések mértékében, és ezzel összefüggésben a fejlesztések bérkihatásábun. Ez utóbbi különösen a kulturális ágazatban szembetűnő, ahol a fejlesztéseket a minisztérium irányszámától eltérően - a várható belépésektől függően - magasabb mértékben terveztük meg. Fo lyós z ámlás s zoryek Az 1968-70. évre tervezett kiadási előirányzat végösszege 1,140.619 ezer Ft, mely teljes egészében azonos összegű bevétellel fedezetet nyert. Az egyes folyószámlás szervek költségvetési előirányzatainak fakulását az elkövetkező 3 évre a 4. számú mellékletben műt ut juk ki. A folyószámlás szervek költségvetésében jelentősebb növekedés az ut- és létesitraénykarbantartónál jelentkezik, a felujitási kereteknek a pénzügyminisztériumááltüL magasabb mérvben történő megállapítása, valamint a kerületekben folyamatosan megszervezésre kerülő létesitménykarbantartók miatt, figyelemmel arra, hogy a létesitménykarbantartók által végzett munkák mennyisége évről-évre növekszik, A szociális foglalkoztatóknál a csökkent képességű bedolgozó létszámnak következő években várható emelkedése miatt kellett a kiadási előirányzatokat magasabb összegben ne gtervezni. -f Ar-. J \ ! '■bmw * . aesm t