1961. szeptember 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
31
f>«w--;rs<iUü.fc*^w?'r.!vxr<K5rr®rC;" 73ö^s>K«-w«>r—-•• ■ ....... „ . _ ró __ ~ I i- 3 szintet, az egyes adóalanyok tohorbiró képességének alaposabb felmérése, szoloskoru adatszerzés mogszervozéso es a Helyesebb adóarányok kialnkutása utján. A lakosság forgalmiadójában az adóalanyok létszámának csökk öntésével szemben is beviteli emelkedést értünk cl, a forgalmiadó cilcnorzos fokozása következtében. Az állami vállalatok, szövetkezetek bevételoi is kedvezően alakultak. A tanácsi vállalatok és intézmények forgalmi és illotményadó befizetése 21 %-kal kedvozobb. mint a tervezett előirányzat. Az I, félévi bevétel teljes mértékben nem jelentkezik a költségvetési befizetéseknél ugyanazon indokok alapján, mint ahogy a vállalati nyereség befizetése som jelentkezik. A költségvetési intézmények felemelt bevételi előirányzata 1961, évre 181,9 millió Ft. A gazdasági ágazatban jelentkező emelkedés főleg az Erzsébet-hid, valamint a Kossuth-hid bontási anyagainak az értékesítéséből, az ebndó egyösszogben való befizetéséből stb. adódik, A Szociális és egészségügyi ágazat bevételei is meghaladták ©a költségvetési előirányzat aranyos részét, A kórházaknál az ápolási dijak fokozottabb behajtása, a Bölcsődéknél az élelmezési térítési dijak Kormány által meghatározott emelése is hozzájárult a bevételek kedvező alakulásához, A kulturális ágazatban a tultelj„sitést az Óvodák, Ált. iskolai napköziotthonok étkezési térítési dijának rendezése, az állami gondozásba vett gyermekek után fizetett térítési dijak fokozottabb befizettetése indokolja. Az igazgatási ágazat bevételei is meghaladták az évi előirányzatot. A bevételek között non szerepeltetjük nz előző évi pénzmaradványt, melynek felhasználását a Pénzügyminisztérium minden évben külön szabályozza. Az 196o, évi pénzmaradvány 298,8 millió Ft, melyet a felülvizsgálat után az alábbiak szerint lehet felhasználni: a./ költségvetési tartalék céljára, amiből részint uj föladatokra, részint a költsogvetés tervezőnő során clorc nem latható feladatokra lehet fordítani, 51.3 millió Ft. A költségvetési tartalékból 7.1 millió Ft a kerületi, 44.3 millió Ft pedig a központi tartalékalapot kepozi, A koltsogvotési tartalék biztosítja mind a kerület, mind a központ részére, hogy az évközben jelentkező feladatokat állami hozzájárulás igénybevételé nélkül meg tudja oldani; a/ owM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I