1955. május 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
55
j Fentieken felül egyéb kommunális vállalatoknál kisebb beruházásokat hajtunk v^re. VÁLLA. ÜT OK ELSZii.l'OLiriSA: Az Igazg tés ág vállalatainak szolgáltat á i tevekenys égé jelentősen emelkedik 19c5. évben. * fontosabb szolgáltatások közül a tervezett víztermelés 2.1 %-kal, a gáztermelés 2.9 %-kal az elvezetett szenny és csapadékvíz mennyisége 11.9 %-kal, a fürdők forgalma 5 %-kal nagyobb az elmúlt évhez viszonyítva, a szolgáltat .rások kiterjesztése érdekében az 1955. év folyamán 30 %-kal több uj gázfogyaai- tó bekapcsol© a történik, mint 1954.évben. A tervben az uj vízbekötések száma 4.9 te-knl, a csatornahálózatba bekötött uj ingatlanok száma 11.6 %-kal, az újonnan létesített közkutak száma pedig 277.3 Jf-k"l haladja meg az 1954. évi tényszámot, *z 1954. évi tényszámnál a kommunális vállítatok önköltsége kedvezőtlenebb. A költségszint-romlást a saját rezsis beruház*! és felujitási munkák csökkenésén kivül az okozza, hogy egyes fontosabb szogláltat o vállalatok karbantartási munkái 1955. év folyamán lényegesen n g»bb lesz. A karbantartási munkák tervezett működését a hálózat jobb fenntartása feltétlenül szükségesséteszi. Az Igazgatóság vállalatai közül éves vonatkozásban ~ Díjbeszedő Válla-, lat tervezott veszteséget, mert az uj f ogyasztók b ekapcs olás ával a vállalat önköltsége emelkedik. é2Z0i szemben a szolgáltató váltatatok által térített beszedési di j"k összege több évre visszamenően állandó összegben jelentkezik. ^ veszteség megszüntetése érdekében szükségcs a szolgáltató vállal "tok térítéseinek felülvizsgál* a. Az Igazg"toság vállal".tai 1955. évben 1.3 millió Ft-tal kisebb nyereséget fizetnek be a Tanács költségvetésébe, mint 1954. évben. A költségek és különösen "z any"gkcltség összegszerű emelkedése miatt az Igazgatóság váll" tatainak 1955. évben 10.6 millió Ft forgta.l -pjuttatást terveztünk. K,ötats égvetési intézmények előirányzatai,., VÁROS- és KCZSL0GAZD*.IK0DáS. 1.000 Ft-ban. B c v é t e 1 ek : ................................................. 5.512________ Kiadások: Személyi kiadások : ........................................ 325 Dologi kiadások: Közlekedés ................................................................................................ 1 Élelmezés ..................................................................................................................... Gyógyszer ........................................................................................................... 1 Textil ....................................................................................................................... 34 Felujitás ....................................................................................................................... 305 Beszerzés .......................................................................................... 27 Egyéb _______________________________________________________________ 84,920______ Összesen ________________________95.612---Itt irányoztunk elő a közvilágítás, köztisztaság, parkfenntart*, népfürdők, valamint a vegyes város- és köz ségg^zdalkod* i feladatok ellátására szükséges személyi és dologi kiadásokat, 'to ff top mr