1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

50

A VI. ötéves tervben a lakossági szolgáltatások fejlesztésére 590 millió Ft szolgáltatásfejlesztési alap előirányzat szerepelt. A tényleges felhasználás - a központi keretcsökkentések következté­ben - 399,5 millió Ft. A szolgáltató szervezetek fejlesztéseinek támogatására előirányzott 250 millió Ft-tal szemben 138,3 millió Ft került átadásra, melyből - az V. ötéves tervidőszakról áthúzódó beruházásokkal együtt — jelentős új létesítmények kezdték meg működésüket: FÖFOTÖ Központi Laborház, Spirál Autójavító Szerviz, Budai Villany Szövetkezet Központi Üzemház, Üveges Szövetkezet, üvegező üzem stb. A lakáskapcsolódó szolgáltató hálózat építésére előirányzott 340 millió Ft-tal szemben 261,2 millió Ft került felhasználásra. A tervezett 14,6 ezer m2 helyett csak 10,2 ezer m2 szolgáltató egység létesült, mely az új lakótelepek többségénél az alapellátást biztosította. A létesítmények megvalósítását a keretcsökkentések mellett a tervidőszak elején a kivitelezői kapacitáshiány is hátráltatta. A szolgáltató szervezetek korszerűsítése során alakult újtípusú szervezetek, kisvállalatok rugal­masabban alkalmazkodnak a piaci környezethez, racionálisabban gazdálkodnak elődeiknél, azon­ban még nem alakult ki olyan verseny, amely az árszínvonal mérséklését, illetve a lakossági igény jobb kielégítését eredményezné. A lakótelepeken és egyéb területeken a kisiparosok saját forrásából további 250 szolgáltatóhely létesült mintegy 4 ezer m2 alapterülettel, amely lényegesen hozzájárult az alapellátás biztosítá­sához. Az ipari jellegű lakossági szolgáltatások teljesítményértéke 1985. évben megközelítette a 9 milli- íuv Ft-ot, a folyó áron tervezett 30—35%os növekedéssel szemben 52%-kal haladta meg az 1980. évi értéket. A fogyasztási szolgáltatások áremelkedése következtében a volumennövekedés ennél sokkal szerényebb, csak 8-10%-os. A volumennövekedés a legnagyobb mértékű a fotószolgáltatásnál, a közvetlen lakossági megren­delésre végzett építőipari javítás-karbantartásnál és az elektroszervíz tevékenységnél volt. Az otthoni munkával kiváltható tevékenységeknél (mosás, ruházati méretes szolgáltatás) az igé- f nyék csökkenő tendenciája tapasztalható, míg a cipőjavításnál a munkaerő-csökkenés vált a te­vékenység növekedésének gátjává. Az 1985. évre előirányzott 59 millió Ft szolgáltatás-fejlesztési alappal szemben a tényleges kifi­zetés - többletforrások bevonásával — 68,6 millió Ft. Ebből 1838 m2 alapterületen 23 szolgál­tató egység épült fel 54,8 millió Ft ráfordítással. A szolgáltató szervezetek kapacitásbővítő be­ruházásainak támogatására 13,8 millió Ft-ot adtunk át. Az év során a szolgáltatások teljesítményértéke folyó áron 8,7%-kal emelkedett, volumenében szinten maradt. 14. Egyéb feladatok A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság fejlesztési feladataira 337 millió Ft került felhasználásra. 46 go i ^B , 13. Lakossági ipari-javító szolgáltatások

Next

/
Oldalképek
Tartalom