1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
18
Az ár- és díjbevételekhez kapcsolódó intézményi érdekeltség - a bevételi többlet évközben többletkiadásokra felhasználható, illetve az intézményt megillető pénzmaradvány részét képezi - kedvezően éreztette hatását, amit a 26,3%-os előirányzat emelkedés, illetőleg a módosított előirányzat 7,5%-os túlteljesítése is bizonyít. B/ Lakossági adó- és illetékbevételek A lakossági adó- és illetékbevételek VI. ötéves tervre előirányzott összege 11143 millió Ft volt. Az időközben bekövetkezett jogszabály-változások (gépjárműadó jogszabály /1981V, általános jövedelemadó rendelet /1981., 1984./, forgalmi adó rendelet, illetékkulcsok változása, házérték- adó megszűnés /1982./) éves tervszámokban és évközi módosításokban is elismert csökkentő hatásaként, 8684 millió Ft-ra módosult. Fővárosi szinten a teljesítés 9713 millió Ft, amely 11,8%-os túlteljesítésből a kerületi tanácsok 309 millió Ft-ot, Főváros központja 720 millió Ft-ot realizált. Ez az együttesen kezelt adók és forgalmi adók 8—8%-os, illetve az illetékek 19%-os túlteljesítésének eredménye. Az együttesen kezelt adók túlteljesülése az adózói létszám növekedésének, a forgalmi adóé az árak - mint forgalmi adó alap - emelkedésének a következménye. Az illetékbevételek túlteljesülését az ingatlanok forgalmi értékének, mint illetékalapnak az emelkedése és a kiszabási tételszámok növekedése eredményezte. Cl Megosztott bevételek Az éves tervezések során az eredeti előirányzatok kialakításakor a központi tervező szervek már Figyelembe vették azt, hogy a közgazdasági szabályozók változása, szigorodása miatt a vállalati, szövetkezeti és tanácsi vállalati tervezett nyereségnövekedés nem következik be. Ezért az éves eredeti előirányzatokat 1982-től a VI. ötéves tervben rögzítetteknél — 855 millió Ft-tal - alacsonyabb összegben, öt évre összesen 43587 millió Ft-ban állapították meg. Ezen belül a tervciklus utolsó évében új forrásként lépett be a béradó 5168 millió Ft összegben. V Az éves teljesítés tapasztalatai alapján további évközi előirányzatcsökkentésekre került sor. A 42713 millió Ft-ra módosult előirányzat összességében 41616,5 millió Ft-ra, 97,4%-ra teljesült. A központban a bevételi teljesülés 97,1%-os, a kerületeké ennél kedvezőbb, 99,3%, mivel a kerületekhez az átlagosnál kedvezőbb teljesítési arányt elérő vállalati és szövetkezeti városi és köz- * ségi hozzájárulás került kiszabályozásra. A tervidőszak alatt érvényesült az a jogszabályi előírás, mely szerint a PM e forrást lemaradása esetén 97%-ig kiegészíti, illetőleg 104% felett elvonja. A tervciklus egyes éveiben a főváros megosztott bevételi forrásai kedvezőtlenül akalultak. Az 1981. évi 1,3%-os túlteljesítést követően a további években bevételkiesésünk volt. Ezért a Pénzügyminisztérium - kiegészítésként összesen - 620 millió Ft többlet állami támogatást biztosított részünkre. Az első év túlteljesülését és a kiegészítéseket is figyelembe véve, fővárosi szinten 576 millió Ft volt e forrásból a kiesés, ugyanakkor a kerületi tanácsok több mint 0,5 millió Ft többletet értek el. i 14 I f ! K * ,JlraáW * . __________________________i____________________,______________.____.___._____