1983. június 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

12

I \ A költségnövekedés oka részben a lengyel vendégmunkások alkalmazása (9 ezer Ft/lakás), részben pedig a kalku- , láltnál nagyobb mértékű évközi árváltozás. Az energiatakarékos megoldások tervezettnél kisebb mértékű költségkiha­tása, valamint az alapterület csökkenéséből adódó költségcsökkentő hatás az előzőekben említett költségnövelő ténye­zőket nem tudta ellensúlyozni. A lakáskapcsolódó létesítmények építésére 1982. évben a kivitelezői kapacitáshiány, illetve döntően objektív okokra visszavezethető kivitelezői lemaradás volt jellemző. A lakótelepi általános iskolákat a tervnek megfelelően üzem­be helyezték, az óvodai és a bölcsődei férőhelyfejlesztés azonban elmaradt a tervezettől. Hasonló a helyzet a kereske­delmi és szolgáltatóipari létesítményeket illetően is. A közműlétesítményeknél a kapacitáshiány mellett a vezetékes munkákat nagymértékben hátráltatta az import- korlátozás miatti anyaghiány, illetve a késői beszerzések. A parképítési feladatok az év végére torlódott lakásátadások miatt maradtak el. Ugyancsak importkorlátozás okozta a közlekedési ágazat lemaradását is. b) Magánerős lakásépítés 1982. évi terv 8 800-9 400 magánerős, ezenbelül 6 400-6 600 telepszerű, 1 100-1 200 egyedi társas és 1 300-1 600 családi ház és egyéb lakás felépítésével számolt. Ténylegesen a tervezettnél kevesebb, összesen 8 487 db magánerős lakás épült meg. Ezenbelül telepszerű magánerős lakásépítési formában 5 645 lakás valósult meg, ami elma­rad a tervezettől, de az előző évinél mintegy 1 600-zal, 39%-kal több. A tervhez mért lemaradás elsősorban a kivite­lezői kapacitáshiányból adódik. A megépült egyedi magánerős lakások száma 2 842 db, amelyből társasház-konstruk- cióban 948 lakás, családi ház és egyéb formában 1 894 lakás létesült. Az egyéb magánerős lakásépítési forma elősegítése érdekében az 1982. évben 1 016 db telket adtunk tartós hasz­nálatba, melyen 1 921 lakás építhető. Ezen lakásépítési forma támogatását szolgálja, hogy a pesti oldalon levő telkek használatbavételi dijából 30% kedvezményt biztosítunk. A telepszerű magánerős lakásépítés területelőkészítési feladataira az 1982. évi módosított előirányzat 260,3 mil­lió Ft volt, melyből 186.3 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzatnál kisebb felhasználás a szanálások csökkenésé­nek a következménye. A felépítményi kapcsolódó létesítmények közül a tervezettnek megfelelően helyeztek üzembe 48 általános isko­lai tantermet, 1 093 m1 orvosi rendelőt és 882 m1 szolgáltatóipari létesítményt. Az óvodai, bölcsődei és kereskedelmi létesítmények építésénél elmaradás mutatkozik, ami a célcsoportos lakótelepekhez hasonlóan kapacitáshiányból ered. ej Lakásgazdálkodás Az 1982-ben megépült új lakások közül 7 494 lakás (3 483 tanácsi bér, 2 945 tanácsi értékesitésű, 1 066 OTP társasházlakást) a kerületi tanácsoknál nyilvántartott lakásigények kielégítésére került elosztásra. Az új és megüresedő lakásokkal összesen 12 122 lakásigényt oldottak meg a kerületi tanácsok. A lakáshoz juttatottak között 5 721 volt a kétgyermekes, 1 453 a három és annál több gyermekes családok száma. A lakások 70%-át fizikai és termelést irányító dolgozók, 56%-át fiatal házaspárok kapták. A lakásmobilitás növekedését mutatja, hogy az 1981. évi 5 154 lakással szemben 1982-ben 5 625 lakást fordítottunk lakáscsereigények megoldására. A fokozatos lakásellátás érdekében 4 652 új és 972 régi lakást erre a célra használtunk fel. Az állampolgárok egymás közötti lakáscseréje is élénkebbé vált, az 1981. évben elbírált 5 151 cserével szemben 1982-ben 5 957 lakáscserét bíráltak el a lakásügyi hatóságok. A lakásgazdálkodást és különösen a jobb minőségű lakást igénylő lakáscserék végrehajtását nehezítette az új laká- , sok kedvezőtlen szobaszám-ósszetétele. 2. Tanácsi lakóházfenntartás és -felújítás 1982. évi lakóházfenntartási előirányzat 5 132 millió Ft volt, melyet az OT év közben 46 millió Ft pótke­rettel egészített ki. Év közben a fejlesztési alapból 100 millió Ft - az 1983.1. negyedévi visszatérítés mellett - a lakó­ház-felújítási feladatok fedezetére átcsoportosításra került. A rendelkezésre álló összegből 277,4 millió Ft-ot kapacitás­fejlesztésre használtak fel. A fenntartási munkákra fordított pénzeszközök a tervezettet meghaladóan 5 363 millió Ft- ban realizálódtak, melyből 220 millió Ft-ot hitelfelvételből fedeztek. A rendelkezésre álló összeg a célkitűzéseknek megfelelően, elsősorban az elmaradt felújítások felszámolására, a lakáskorszerűsítések dinamikus fejlesztésére, a karban­tartási szükségletek hatékonyabb kielégítésére került felhasználásra. H B 12 W 1 — -

Next

/
Oldalképek
Tartalom