1977. június 28. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

71

az év során 8.866,6 millió Ft-ról 9.900,3 millió Ft-ra emelked­tek. A bevételeket 9.888,1 millió Ft-ra /99,9 %/, a kiadásokat 9.140,3 millió Ft-ra /92,3 %/ teljesítettük, ami megközelítőén azonos az előző évi eredményekkel. /X. és 2. sz. tábla/ 1./ A költségvetési gazdálkodás tapasztalatai. A középtávú pénzügyi terv és az éves költségvetés, valamint a Végrehajtó Bizottság intézkedési terve meghatározták azokat a gazdálkodási követelményeket, amelyek a feladatok megvalósítá­sának elengedhetetlen eszközei. Ezek közös tartalmi jellemzője az, hogy a gazdálkodás hatékonyságának növelését, az eszközök ésszerű és takarékos felhasználásút szolgálják. Az év első felében szervezett formában indult meg az intézmény­hálózat irányítási és működési rendszerének felülvizsgálata. A főváros valamennyi költségvetési intézményére és irányitó- szervére kiterjedő vizsgálat célja az volt, hogy feltárja az intézmények működtetésének szervezeti rendszerében, az intéz­ményi gazdálkodási rendszerben, illetve az irányítás és gaz­dálkodás gyakorlatában meglévő ellentmondásokat, ésszerűtlen .v megoldásokat, feltárja a tartalékokat és javaslatot tegyen jobb szervezeti megoldásokra. A kerületi tanácsok és a fővá­rosi szakigazgatási szervek a kiadott irányelvek és a felül­vizsgálat során szerzett tapasztalataik alapján intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési tervek egyedi és átfogó t programokat tartalmaznak intézményösszevonásokra és az irányí­tási rendszer átalakítására, a működés és gazdálkodás hatékony­ságának növelésére vonatkozóan. Az intézkedési tervek végrehajtásában kezdeti eredményekről is számot adhatunk. Az eddig megtett intézkedések főleg a gazdálkodási módszerek továbbfejlesztésének megalapozását jelentik, konicrét eredmények elsősorban az intézmények mjk\ iá 1 ___1 F--------------------------------------------------------------------------------­- 6 8 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom