Iparjogvédelmi Szemle, 2000 (105. évfolyam, 1-6. szám)
2000 / 1. szám - A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése az 1999. évről
24 A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése az 1999. évről hívták fel az érdeklődők figyelmét a szellemi tulajdonvédelem, illetve afogyasztóvédelem gyakorlati alkalmazásának szempontjaira. Sikeres közös munkát végez a Hivatal együttműködési megállapodás alapján továbbá a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, a Magyar Feltalálók Egyesületével, a Magyar Védjegyegyesülettel, a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Jedlik Ányos Társasággal, aNovofer Alapítvánnyal és a Magyar Mérnökakadémiával. Megkülönböztetett figyelmet érdemel az MSZH-M1E- együttműködés rendezvényszervezői, továbbképzési és kiadványszerkesztői programja, valamint a magyar feltalálói társadalom nemzetközi sikereinek hivatali infrastrukturális és információs támogatása. Ez utóbbi kiemelkedő eseménye volt 1999-ben a brüsszeli EUROPALIA keretében hazánk vendégországkénti bemutatója az EUREKA ’99 Találmányi Világszalonon, amelyet a Hivatal elnöke nyitott meg. V. A HIVATAL 1999. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 1. A költségvetési teljesítés főbb mutatói A Magyar Szabadalmi Hivatal a beszámolási időszakban az iparjogvédelem (2000. január 1-jétől a szerzői és szomszédos jogok irányában kibővítetten a szellemi tulajdon védelmének) önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű államigazgatási szerve, amelyet a Kormány irányít. A Kormány nevében a gazdasági miniszter látja el a felügyeletét, illetve gyakorolja a meghatározott irányítási jogokat. A Hivatal az államháztartás központi költségvetési fejezetrendjében önálló címként működő, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervezet. Önfinanszírozó módon gazdálkodik, feladatai ellátásához állami támogatást nem igényel. A gazdasági miniszter rendeletéivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául. A körültekintő tervezés, a két év utáni évközi, inflációkövető díjmódosítás [32/1999. (VI. 16.) GM rendelet], illetve a I. fejezetben részletesen bemutatott bejelentői aktivitásnövekedés és munkatehertöbblet következtében a korábbi, 1998-as 22%-os forrásbővülést követően tavaly a korábbi tényszámhoz képest 12%-os növekedéssel a működési bevételek a tervezett 2 030 millió forinttal szemben 2 201 millió forintra teljesültek. A teljes bevétel 4,3%-át, 98 millió forintot az előző évi előirányzat-maradvány engedélyezett igénybevétele képviselte. A bevételi szerkezet immár tartós jellemzője a szabadalmi bejelentési, eljárási és fenntartási díjak több mint kétharmados, 68,3%-os dominanciája (ezek több mint négyötöde külföldi eredetű, nemzetgazdaságunk mérete és ipari potenciálunk jellege, valamint tulajdonosi szerkezete miatt). E belső megoszlás másik alapvető oka a hazai jogosultak körében gyakoribb független feltaláló-bejelentőket és tulajdonosokat jogszerűen erőteljesen preferáló kedvezményes díjrendszer 1999. évi továbbfejlesztése, ami csak korlátozhatja a Hivataltól független magas ügyvivői és piacrajutási költségek visszahúzó hatásait. A hazai és külföldi jogosultaktól származó nemzeti védjegy-bejelentési és megújítási dijak 16,3%-os bevételi részesedése, és a Madridi Unió nemzetközi védjegy-lajstromozási eljárásai keretében a Nemzetközi Irodától származó, s a hivatali közreműködés fejében járó térítés 8,6%os tétele együttesen a hatósági bevételek egynegyedét képviseli. Az 1999. évi módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva - az áthúzódó beruházások nélkül - a teljesítés 1 957 millió forinttal 88,2%-os volt. A források együttesen biztosították a pénzügyi eszközöket a hivatali célkitűzések maradéktalan és színvonalas megvalósításához. A teljesített kiadások kiemelt előirányzati bontásban a következő képet mutatják. A személyi juttatások vonatkozásában a hivatali szintű 14%-os növekmény alapvető jogcíme a hatósági engedélyezési tevékenység tartósan érvényesülő hivatali mennyiségi és minőségi követelményrendszerének kiegészítése a kétoldalúan vállalt többletteljesítményi, 10%-os ösztönzési rendszerrel, amelynek eredményességét meggyőzően bizonyítják a I. fejezet statisztikai mérlegei. Kiemelt kiadási előirányzatok Adatok ezer Ft-ban 1998 1999 Változás %-ban MŰKÖDÉSI KIADÁS Személyi juttatás 667 862 763 478 114,3 Munkaadókat terh. jár. 272 607 253 666 93 Dologi kiadások 460 757 589 924 128 Pénzeszköz-átadás 24 371 25 672 105,3 ÖSSZESEN 1 425 597 1 632 740 114,5 FELHALMOZÁSI KIADÁS Felújítás 8912 43 000 482,5 Felhalmozás 432 190 281 336 65,1 ÖSSZESEN 441 102 324 336 73,5 MINDÖSSZESEN 1 866 699 1 957 076 104,8