Iparjogvédelmi Szemle, 2000 (105. évfolyam, 1-6. szám)

2000 / 1. szám - A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése az 1999. évről

24 A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységi jelentése az 1999. évről hívták fel az érdeklődők figyelmét a szellemi tulajdonvé­delem, illetve afogyasztóvédelem gyakorlati alkalmazásá­nak szempontjaira. Sikeres közös munkát végez a Hivatal együttműködési megállapodás alapján továbbá a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, a Magyar Feltalálók Egyesü­letével, a Magyar Védjegyegyesülettel, a Magyar Innová­ciós Szövetséggel, a Jedlik Ányos Társasággal, aNovofer Alapítvánnyal és a Magyar Mérnökakadémiával. Megkülönböztetett figyelmet érdemel az MSZH-M1E- együttműködés rendezvényszervezői, továbbképzési és ki­adványszerkesztői programja, valamint a magyar feltalá­lói társadalom nemzetközi sikereinek hivatali infrastruk­turális és információs támogatása. Ez utóbbi kiemelkedő eseménye volt 1999-ben a brüsszeli EUROPALIA kere­tében hazánk vendégországkénti bemutatója az EUREKA ’99 Találmányi Világszalonon, amelyet a Hivatal elnöke nyitott meg. V. A HIVATAL 1999. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 1. A költségvetési teljesítés főbb mutatói A Magyar Szabadalmi Hivatal a beszámolási időszakban az iparjogvédelem (2000. január 1-jétől a szerzői és szom­szédos jogok irányában kibővítetten a szellemi tulajdon védelmének) önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező or­szágos hatáskörű államigazgatási szerve, amelyet a Kor­mány irányít. A Kormány nevében a gazdasági miniszter látja el a felügyeletét, illetve gyakorolja a meghatározott irányítási jogokat. A Hivatal az államháztartás központi költségvetési fe­jezetrendjében önálló címként működő, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervezet. Önfinanszíro­zó módon gazdálkodik, feladatai ellátásához állami támo­gatást nem igényel. A gazdasági miniszter rendeletéivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási dí­jakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a hatósági fel­adatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául. A körültekintő tervezés, a két év utáni évközi, infláció­követő díjmódosítás [32/1999. (VI. 16.) GM rendelet], il­letve a I. fejezetben részletesen bemutatott bejelentői ak­tivitásnövekedés és munkatehertöbblet következtében a korábbi, 1998-as 22%-os forrásbővülést követően tavaly a korábbi tényszámhoz képest 12%-os növekedéssel a működési bevételek a tervezett 2 030 millió forinttal szemben 2 201 millió forintra teljesültek. A teljes bevétel 4,3%-át, 98 millió forintot az előző évi előirányzat-marad­vány engedélyezett igénybevétele képviselte. A bevételi szerkezet immár tartós jellemzője a szaba­dalmi bejelentési, eljárási és fenntartási díjak több mint kétharmados, 68,3%-os dominanciája (ezek több mint négyötöde külföldi eredetű, nemzetgazdaságunk mérete és ipari potenciálunk jellege, valamint tulajdonosi szerkezete miatt). E belső megoszlás másik alapvető oka a hazai jo­gosultak körében gyakoribb független feltaláló-bejelentő­ket és tulajdonosokat jogszerűen erőteljesen preferáló ked­vezményes díjrendszer 1999. évi továbbfejlesztése, ami csak korlátozhatja a Hivataltól független magas ügyvivői és piacrajutási költségek visszahúzó hatásait. A hazai és külföldi jogosultaktól származó nemzeti véd­jegy-bejelentési és megújítási dijak 16,3%-os bevételi ré­szesedése, és a Madridi Unió nemzetközi védjegy-lajst­romozási eljárásai keretében a Nemzetközi Irodától szár­mazó, s a hivatali közreműködés fejében járó térítés 8,6%­­os tétele együttesen a hatósági bevételek egynegyedét képviseli. Az 1999. évi módosított kiadási előirányzathoz viszo­nyítva - az áthúzódó beruházások nélkül - a teljesítés 1 957 millió forinttal 88,2%-os volt. A források együtte­sen biztosították a pénzügyi eszközöket a hivatali célkitű­zések maradéktalan és színvonalas megvalósításához. A teljesített kiadások kiemelt előirányzati bontásban a kö­vetkező képet mutatják. A személyi juttatások vonatkozásában a hivatali szintű 14%-os növekmény alapvető jogcíme a hatósági engedé­lyezési tevékenység tartósan érvényesülő hivatali mennyi­ségi és minőségi követelményrendszerének kiegészítése a kétoldalúan vállalt többletteljesítményi, 10%-os ösztönzé­si rendszerrel, amelynek eredményességét meggyőzően bizonyítják a I. fejezet statisztikai mérlegei. Kiemelt kiadási előirányzatok Adatok ezer Ft-ban 1998 1999 Változás %-ban MŰKÖDÉSI KIADÁS Személyi juttatás 667 862 763 478 114,3 Munkaadókat terh. jár. 272 607 253 666 93 Dologi kiadások 460 757 589 924 128 Pénzeszköz-átadás 24 371 25 672 105,3 ÖSSZESEN 1 425 597 1 632 740 114,5 FELHALMOZÁSI KIADÁS Felújítás 8912 43 000 482,5 Felhalmozás 432 190 281 336 65,1 ÖSSZESEN 441 102 324 336 73,5 MINDÖSSZESEN 1 866 699 1 957 076 104,8

Next

/
Thumbnails
Contents