Tiszaföldvár Nagyközség Tanácsának iratai 1974. (jegyzőkönyvek, jelentések, rendeletek) (2009) / 1103-2009

3 -A keletkezett kiesést az ágazat költség^lycin képző­dött többletbevétel som tudta kiegyenlíteni.A PM*ren­delet hatására az cbadó összegét l6.-]?t-ről 30.-Ft-ra emelkedett 1973-tól kezdődően, igy a központi intéz­kedés hatására keletkezett többletbevétel. A tompok,révek költséghelyen 5/m,-Ft-os többletbevételt értünk el a forgalom emelkedésével. A piacok,vásárok költséghelyen tervezett bevételt tel­jesíteni nem tudtuk, mert tavasszal a ragadós száj- és körömfájás miatt piactereinket le kellett zárni. A lakásgazdálkodás koltséghely bevételének tervezésekor tervezési hiba következtében nem vettük figyelembe a Végrehajtó Bizottság által engedélyezett lakbérbeszámi­­tási kötelezettséget«így a tervezett előirányzathoz viszonyítottan a tényleges teljesítés 57/m,-Ft-al keve­sebb. Fürdők,strandok tervezett bevételt sem tudtuk teljesí­teni. A strandfürdő kihasználtsága és forgalma nem érte el az elmúlt évi átlagát. Égető problémához, hogy a strandfürdőt még ezidaig' hidegvízzel ellátni nem tudtuk, igy a nagymedence üzemeltetése nem mindig volt biztosí­tott. Ez a strandfürdő látogatóinak számat befolyásolta mégpedig úgy, hogy a látogatottság csökkent. A Tisztasá­gi Fürdő kihasználtságából származó bevétel a tervezettnek megfelelően alakult. A szociális és egészségügyi ágazatban tervezett működési bevételeket 103,6 %-ra teljesítettük. Költséghelyek között viszont eltérés mutatkozik, mégpedig a szülőottho­nok költséghelyen a tervezettnél kevesebb bevételt tud­tunk teljesíteni a fizető betegek számának csökkenése következtében. Az élelmezést nyújtó intézménynél viszont a tervezettnél 9/m.-Ft-al több bevétel képződött. Ez adódik abból, hogy az intézmény kihasználtsága és az átlagos térítési dij emelkedett. A kulturális ágazatban a tervezett bevétellel szemben 137/m.-Ft a többletbevétel, apely 120,3 %-os teljesítés­nek felel meg, , A többletek a Napközi Otthonos Óvodák, Általános Iskolák, és Általános Iskolai Napközi Otthonok költséghelyeken képződtek. A két étkeztető intézménynél a tervezett kihasz náltság alacsonyabb mint a tényleges kihasználtság. A többletbevételek növekedését az átlagos térítési díjak emelkedése is elősegítette. Az óvódák átlagos kihasz­náltsága jóval 100% fölött van ugyané® vonatkozik az általános iskolai napközi otthonokra is. Az igazgatási ágazatban a tervezett bevételnek 66,7 %~át teljesítettük. A kiesés selejtezett anyagok és egyéb anyagok értékesítésének hiánya okozta.

Next

/
Thumbnails
Contents