Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.8.a/3)
1982-03-10
következtében oktatási intézményeink - főleg Békásmegyeren - ^ Í rendkívül zsúfoltak, igy a berendezési és felszerelési tárgyak elhasználódása lényegesen gyorsabb ütemü, mint ahogy az eredetileg tervezve olt. Ezen túlmenően a váltakozó taföaf8 ®r?sfMnoYeli az üzemeltetési költségeket. Ezért már 1981. évi költségvetésünk összeállítása, de a középtávú terv készítésé során is minden törekvésünk arra irányult, hogy az esszerü takarékos gazdálkodás és a hatékony eszközfelhasználás elveinek fokozottabb érvényre juttatásával, a í?ladab°K felülvizsgálatával és azok rangsorolásával az pT‘?óía?yfaT'a«n alakítsuk ki, hogy az alapvető feladatok ellátását 1980. évi szinten biztosítani tudjuk. A tervezet összeállításánál a meglévő feszültségek ellenére is arra törekedtünk, hogy társadalmi-gazdasági fejlődésünk jelenlegi szintjén minden jogosnak minősíthető lakossági igényt - legalábbis az alapvető feladatok vonatkozásában - ki tudjuk elegiteni. Ezen túlmenően súlyponti feladatként szerepelnek:- az egészségügyi és oktatási intézményeknél a műszaki hiányosságok felszámolásával a folyamatos üzemelés biztosítása, sz intézmények állagúnak megőrzése, ill. javitasa, az eszközök nivellált elosztása;- a kerület idős korú lakossága részére a segítségnyújtás, a szociális gondozás kiterjesztése;- az általános iskoláinkban az uj tantervvel összefüggő taneszkoz-program folyamatos teljesítése;- oktatási intézményeinkuen az oktató-nevelőmunka érdekében a személyi és tárgyi feltételek optimális biztosi" * tasa; lg m / ; ~ f fzaMk Sy©x®ekelhelyezési igényeinek kielégítése a lehetoseg határain belül óvodában és általános iksolai napkoziotthonban az elutasítottak számának minimumra szorítása. Az előzőekben vázolt prioritást élvező feladatokon belül is szükségszerű a rangsorolás, az eszközök ésszerüan takarékos felhasználása, a párhuzamosság kiszűrése. Az előirányzatok kialakítása során fontos feladatunk volt a pénzügyi eszközök oldaláról biztosítani, hogy az alapvető feladatok ellátásának színvonala ne romoljon. Ennek érdekében a nem alapvető feladatoknál visszafogottabb gazdálkodást kell megvalósítani. Ilyen területek az egyes közművelődési feladatok, sport, igazgatás. A kerület I98I-85. évi működési költségvetése 1.695 millió Ft amely az V. ötéves tervidőszak eredeti előirányzatát 105 %- * kai, a tényleges teljesítését pedig 27 %-kal múlja felül. Az átlagos eves növekedési ütem 8.3 %• Al ] mm 81 is ■._ —.. ., . . ... ^ „ _ . ___