1988. január 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

138

Gyermekvédelmi feladataink között a nevelőotthoni ellátás színvonalának megőrzése 1988-ban leg­fontosabb célkitűzéseink egyike. Ehhez szükséges egyrészt az intézményhálózat működőképes álla­potban tartása, az energia- és textília költségek teljesmértékü ellentételezése és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő élelmezés biztosítása. 1988. évi előirányzatuk 471 millió Ft. E területen biztosítani kell a tényleges fenntartási szükséglet­nek megfelelő előirányzatokat úgy, hogy az alapellátást szolgáló előirányzatok is céljuknak megfelelő felhasználásra kerülhessenek. Az utóbbi 3 évben jelentős összegeket kellett a szakmai előirányzatokból a fenntartásra fordítani. A közművelődési intézmények 1988. évi működési kiadási előirányzata meghaladja az 550 millió Ft- ot, amely megegyezik az 1987. évi várható kiadással. A művészeti intézmények 470 millió Ft összegű 1988. évi működési kiadási előirányzata 16 millió Ft-tal alacsonyabb az 1987. évi várható teljesítésnél annak ellenére, hogy a reálisabb tervszámok ki­alakítása érdekében 40 millió Ft-tal magasabb kiadási, valamint ár- és díjbevételi előirányzatok kerül- fc i tek megállapításra. A színházak jogszabályban foglalt speciális érdekeltségi rendszerben gazdálkodnak, amely szerint az elért többletbevételből saját hatáskörben növelhetik a bérelőirányzatukat. Az 1988. évre tervezett magasabb ár- és díjbevétel terhére - a személyi érdekeltség fenntartása céljából - béralap növelést is végrehajtottunk, 11,5 millió Ft összegben. A közművelődési és művészeti intézmények a tervezhető 4%-os bérfejlesztést csak a saját forrásukból biztosíthatják, emiatt nem növelhető a támogatásuk. Az általános forgalmi adó miatti részleges ellentételezésből azonban - az elfogadott differenciálás szerint - a közművelődési intézmények közül csak a könyvtárak és a múzeumok részesedtek, ezek az intézmények is csak a központilag meghatározott mérték alatti arányban. A művelődési házak, egyéb közművelődési intézményeknek a bekövetkező áremelkedéseket teljes egészében saját forrásaikból kell fedezniük. A bevételek növelésére - a várhatóan csökkenő kereslet miatt - korlátozott a lehetőség, ezért ezek az intézmények számottevően nehezebb körülmények közé kerülnek a következő évben, és tevékenységükben a gazdálkodási tényezőknek nagyobb hang­súlyt kell kapniuk. A színházak tevékenysége forgalmi adó köteles, de ,,0” kulcsba van sorolva. Emiatt a részükre fel­számított forgalmiadót visszaigényelhetik, tehát induló helyzetük valamivel jobb, mint a többi intéz­ményé. A szabad helyár megállapítási jogkör — amelyet 1988. évtől gyakorolhatnak - lehetővé teszi a bevételek növelését, de ennek határt szab a fizetőképes kereslet jövő évi alakulása. Ifjnságpolitikai és sportfeladatokra 125 millió Ft-ot tervezünk. A veszélyeztetettség megelőzésére, a diákönkormányzatok, a szünidei foglalkoztatás, az ifjúsági turizmus és diáksport támogatására fordítandó összegekkel az ifjúság egészséges életmódjának kialakítását, nevelését kívánjuk elősegíteni. A városligeti műjégpálya kiszolgáló épületének felújításához 10 millió Ft-tal járulunk hozzá. Az ifjúság helyzetét befolyásoló feltételrendszer elemei — lakás, oktatás, foglalkoztatás, stb. - az érin­tett ágazatok terveiben szerepelnek. Az ifjúságpolitika és sport célkitűzései az anyagi eszközökön túl a koordináció, a szervezőmunka javításával és hatékonyabb propagandával valósíthatók meg. I M ■■------------- yr.................... to I \ i J -12- 1 I ti

Next

/
Thumbnails
Contents