1985. november 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

258

i Milliárd Ft .. a 0 „ „ „ . „ VI. ötéves VII. ötéves Index Megnevezés varható koncepció % Lakóházfenntartás összesen 33,4 53,4 159,9 ebből: lakóházfelújítás költségvetési támogatása 18,0 24,9 138,3 v vállalati bevételek 15,4 28,5 185,1 A VII. ötéves tervidőszakban lakóházfenntartási forrásaink 60%-kal haladják meg a VI. ötéves terv­időszakét. Ennek ellenére a főváros lakóépületei egy részének elhanyagolt, leromlott állapota miatt, csak több ötéves tervidőszak alatt lehet minden súlyos - a lakosság közhangulatát is jelentősen be- k folyásoló - gondunkat megoldani. Ezért a lakóházfelújításnál is rangsoroltuk a feladatokat. A lakóházfenntartásra és felújításra az OT, a PM és az ÉVM 5 milliárd Ft-tal többet, összesen 58,4 milliárd Ft-ot számolt. A koncepciót már tárgyalt szervekkel, valamint az OT-val és a PM- mel egyetértésben - és kényszerből - a lakóházfelújítási pénzből 4,5 milliárd Ft-ot komplex lakásépítésre és 0,5 milliárd Ft-ot intézmény felújításra tervezünk felhasználni. Ezt a következők indokolják: 1. az átcsoportosítás nélkül a főváros fejlesztési lehetősége a VI. ötéves tervidőszakban felhasz­náltnál 7%-kal, 4,5 milliárd Ft-tal alacsonyabb lenne. Emiatt a koncepcióban szereplőnél 7 ezerrel kevesebb telepszerűen,magánerőből megvalósuló lakásépítéssel számolhatnánk. így a VI. ötéves tervidőszakban felépülő kb. 75 ezer lakással szemben csak 48 ezer lakás lenne építhető. Ez rendkívül nagy és megoldhatatlan társadalmi feszültséget jelentene, 2. a VI. ötéves tervidőszakban intézményfelújításra 6,6 milliárd Ft felhasználása várható. Bár a VII. ötéves tervben az előirányozható összeg 7,4 milliárd Ft, az áremelkedések, az intézmé­nyek rossz állapota, több évtizede elmaradt felújítások miatt ez az összeg sem fedezi a szük­ségleteket, ezért a lakóházjavítási előirányzatból 0,5 milliárd Ft átcsoportosítását tartjuk szükségesnek. Ez a megemelt előirányzat is csak részben teszi lehetővé az elmaradt felújítá­sok pótlását. A kapacitásbiztosítás szempontjából is gondot okoz, hogy a felhasználható pénzeszköz elsősorban a tervidőszak utolsó éveiben növekszik. (Az 1986. évi 945 millió Ft 1990-ben 2404 millió Ft lesz). r Jelentős gondjaink maradnak az út—híd felújítások területén is, bár a rendelkezésre álló pénz folyó áron 12,7%-kal több a VI. ötéves tervidőszakban e célra felhasznált összegnél. A fejlesztési feladatokra felhasználható pénzeszköz - a lakóházfelújításból történt átcsoportosí­tással, a tervezési tartalékkal és az állami támogatás kilátásba helyezett 2,6 milliárd Ft-os meg­emelésével - folyó áron 6,3%-kal magasabb a VI. ötéves tervidőszak várható felhasználásánál. l 7 i M t ____________________________________________, L ___________ A i

Next

/
Thumbnails
Contents