1985. július 31. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
19
i Az előirányzatból a lakőházfelújitásra fordítható rész a VI. ötéves tervi 17,6 milliárd Ft-tal szénben 33,8 milliárd Ft, illetve 28,8 milliárd Ft. Az ÉVM-OT-PM normatívák alapján jelentősen növekszik az üzemeltetésre és karbantartásra fordítandó előirányzat is. Az út-hid fenntartás-korszerűsítés előirányzatai a számítások szerint 11 %-os növekményt tartalmaznak, a VI. ötéves tervben erre a célra fel- t használható összeggel szemben. A rendelkezésre álló összegből korszerűsítésre 3,0 milliárd Ft, fenntartásra pedig 4,5 milliárd Ft fordítható. Az intézményi felújítás előirányzata hányadkulcsok alapján képezhető, összege 4,4 milliárd Ft, ami a VI. ötéves tervi 4,1 milliárd Ft-os eredeti előirányzatot csak az állóeszköz-állomány növekedése miatti többlettel haladja meg (9/a.sz. melléklet). A tervezhető előirányzatok a tényleges szükséglettől messze elmaradnak, ezért a gondok enyhítése érdekében a lakóházfenntartásból átcsoportosított 1,5 milliárd Ft-tal növelt változat is kidolgozásra került (9/b.sz. melléklet). Az egyéb vállalati támogatások összege 1986-ban reális, a következő években azonban csak az 1985. évi szinten kerültek beépítésre. Ezek korrekciójára az éves költségvetés készítésekor kerül sor. % A fejlesztési feladatok megvalósítására felhasználható szabályozott és érdekeltségi bevételek alapján az előterjesztésben bemutatott I. vál- f\ tozat szerint 58,1 milliárd Ft, a II. változat elfogadása esetén 61,7 milliárd Ft kiadási előirányzat tervezhető, ami a VI. ötéves tervidőszak várható felhasználásához mérten a fővárosban 7 %-os (4,5 milliárd Ft), illetve 1 %-os (0,9 milliárd Ft) csökkenést jelent, miközben a VII. ötéves népgazdasági tervről szóló tájékoztató szerint a tanácsok fejlesztési lehetőségei országos átlagban 28 %-kal növekszenek. ■ 43 ______—-------------------------- —--- í ■ 1 ► _ "■ — -—— ~ \ * . m* - »* J- 16 -