1982. július 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
129
mintegy 55 %-ban, az átvett pénzeszközök közel 4o %-ban realizálódnak ez I,félév folyamán. A saját bevételek kiegészítését szolgáló fővárosi céltámogatás igénybevételére - részint a saját bevételek kedvező teljesítése, részint a kiadások időarányosnál lényegesen alacsonyabb színvonala következtében - csak mintegy 15-2o %-os arányban kerül sor. 2. Kiadások alakulása A Fővárosi Tanács fejlesztési alapjának kiadási előirányzata az i982. évi jóváhagyott tervben 11,9 milliárd Ft volt, melyet az I. félév folyamán a Végrehajtó Bizottság az előző évi pénzmaradványból 92o millió Ft-tal megemelt. A fejlesztési alap előirányzatokkal gazdálkodó szakigazgatási szervek számításai szerint az I.félév végéig mintegy 3 milliárd Ft pénzügyi teljesités várható, amely az eredeti tervnek 25,5 %-a, a módosított tervnek 23,5 %-a. Az X. félévi pénzügyi teljesités jelentősen (lo%-ponttai) elmarad az 1981.I.félévitől is. A gazdálkodó szakigazgatási szervek által jelzett X. félévi várható pénzügyi teljesítést tényszerűen csak az I-V. havi adatok támasztják alá, mely időszak alatt az éves előirányzatnak csupán 15 %~a került kifizetésre, A félév utolsó hónapjára, júniusra az ágazatok az éves előirányzat lo %~ának felhasználását kalkulálják, melynek teljesítése mind a kivi- ’ felezési munkákban, mind azok számlázásában a korábbiakhoz képest nagyon jelentős ütemjavuiást tételez fel. A kerületi tanéesok fejlesztési alapjának 1982. évre tervezett kiadási előirányzata 1,2 milliárd Ft volt, mely az 1981. évi pénzmaradvány felosztás és az általános iskolai fejlesztések pénzügyi keretének megemelése eredményeként 1,35 milliárd Ft-ra módosult. Az X.,félévben mintegy 31o millió Ft pénzügyi teljesités várható, ami - hasonlóan a Fővárosi Tanácséhoz - az eredeti tervhez közel 26 % , a módositott tervhez valamivel több mint 23 %. . (v | | Y . l I — 2 — y