1979. május 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
43
III. A KÖUTSÉGVETÉS ALAKULÁSA A főváros 1978. évi költségvetési kiadási lehetőségei jelentősen meghaladták a tervezett szintet. Az 1978. évre tervezett költségvetés 11.457 millió Ft volt, amely az óv során 12.939,3 millió Ft-ra alakult, 12,9 %-kal meghaladva az eredeti előirányzatot. A módositás a következő főbb tényezőkből tevődik össze:- az 1977* évi pénzmaradvány 1.166,6 millió Ft,- a PM által juttatott pótelőirányzat 145,8 • "- saját hatásköri bevételi előirányzat emelés 137»0 "- fejlesztési alapból történő átcsoportosítás 33T1 M _________ Együtt: 1.482,5 millió Ft. Az 1978. évi tanácsi feladatokra összesen 12.197,6 millió Ft-ot fordítottunk, a módositott előirányzat 9^,3 %-át, amely 1,9 % ponttal magasabb az előző évi telje- > sitésnél. A főváros 1978. évi költségvetésének végrehajtását a feladatok több területen a tervezettet is meghaladó mértékű teljesítése, a feszültségek évközi csökkentésére irányuló határozott lépések, valamint a bevételek és kiadások egyensúlya jellemezték. A gazdálkodási lehetőségek kihasználása, a belső tartalékok feltárása és felhasználása a korábbi évekhez képest fokozódott. Az 1978. óvi gazdálkodás során súlyponti feladatot je0 O £ £ ■ r-rá v p mW-m - ——jjjjjjj^^- 26 -