1977. június 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
74
I —=- 68 — » az év során 8.86b,6 millió Ft-ról 9.900,3 millió Ft-ra emelkedtek. A bevetele’cet 9.888,1 millió Ft-ra /99,9 %/, a kiadásokat 9.140,3 millió Ft-ra /92,3 %/ teljesítettük, ami meglcözelitóen azonos az előző évi eredményekkel. /I. és 2. sz. tábla/ UUL költségvetési gazdálkodás tapasztalatai. A középtávú pénzügyi terv és az éves költségvetés, valamint a Végrehajtó Bizottság intézkedési terve meghatározták azokat a gazdálkodási követelményeket, amelyek a feladatok megvalósításának elengedhetetlen eszközei. Ezek közös tartalmi jellemzője az, hogy a gazdálkodás hatékonyságának növelését, az eszközök ésszerű és takarékos felhasználását szolgálják. Az év első felében szervezett formában indult meg az intézmény- hálózat irányítási és működési rendszerének felülvizsgálata. A főváros valamennyi költségvetési intézményére és irányitó- szervér-e kiterjedő vizsgálat célja az volt, hogy feltárja az intézmények működtetésének szervezeti rendszerében, az intézményi gazdálkodási rendszerben, illetve az irányítás és gazdálkodás gyakorlatában meglévő ellentmondásokat, ésszerűtlen megoldásokat, feltárja a tartalékokat és javaslatot tegyen jobb szervezeti megoldásokra. A kerületi tanácsok és a fővárosi szakigazgatási szervek a kiadott irányelvek és a felülvizsgálat során szerzett tapasztalataik alapján intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési tervek egyedi és átfogó programokat tartalmaznak intézményösszevonásokra és az irányítási rendszer átalakítására, a működés és gazdálkodás hatékonyságának növelésére vonatkozóan. Az intézkedési tervek végrehajtásában kezdeti eredményekről is számot adhatunk. Az eddig megtett intézkedések íoleg a gazdálkodási módszerek továbbfejlesztésének megalapozását jelentik, konkrét eredmények elsősorban az intézmények _ T j • I