1976. április 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
142
r n- 32 bevételi tervezés is. A bevételi többletből 21,9 millió Ft a kerületeknél, 31.1 millió Ft a központban keletkezett. A lakossági adókból, illetékekből és dijakból elért többletbevétel 7,5 millió Ft, ami az illetékbevételek túlteljesüléséből keletkezett. A kerületi tanácsok adóbevételi tervüket 95,4 %-ra teljesítették. A tervteljesités elég jelentős szóródást mutat. Adóbevételi tervét lo kerület nem teljesítette. A lemaradás főleg a forgalmiadénál jelentkezik, oka egyrészt az, hogy a kerületekben dolgozó kisiparosok forgalma néni várt mértékben visszaesett, másrészt akisiparosok árutermelése - főleg a közületi - mérséklődött. Ez részben az együttesen kezelt adók bevételi tervtől való lemaradásának is oka. A termelés visszafogása kapcsán a kivetett adóelőleg korlátozások szintén kedvezőtlenül befolyásolták a bevételek alakulását. ■ Az átengedett, illetve megosztott bevételek közül a mezőgazdasági tsz-ok és közös társulások befizetései kedvezően alakultak, mivel koz el 7 millió Ft a tulteljesités, amely azonban kerületenként nagy szóródást takar /33,3 %-tél 138,9 %-ig/, aminek oka egyébként bizonyos elszámolásrendezés, másrészt a tsz-ek eddiginél eredményesebb gazdálkodása. A legjelentősebb /2,4 %-os/ lemaradás a városi és községi hozzájárulásnál mutatkozik. Mind a városi és községi hozzájárulás, mind az eszközlekötési járulék bevétel lemaradását a pénzforgalmi szemléletű elszámolási módra történő áttérés okozta. Az illetményadónál mutatkozó o,7 %-os lemaradást - a szövetkezeti szektorban elért kismértékű tulteljesités ellenére - a minisztériumi vállalatok bevételkiesése idézte elő. Kiadások A Főváros 1975. évi eredeti kiadási előirányzata 6.932.3 mill. Ft volt, melyből a béralap 2.451.7 millió Ft-ot, a vállalati kiadások 4.9 millió Ft-ot képviseltek. A tervezett előirányzat .o i- :: t .t bizi m itott: I _________ _| i in ii --- i ■■ —m i i i uj pmpupBin "