1964. november 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
12
í A kiadások alakulását elemezve azonban 60 millió Ft az e- melkedés, mert a felujitás előirányzata 21 millió Ft-tal csökkent. Az intézményi költségvetések felülvizsgálatánál arra törekedtünk, hogy a fejlesztés kisebb volta miatt ne következhessen be az ellátás tekintetében színvonal csökkenés és arra, hogy egyes feladatok megoldásához szükséges anya-*' gi eszközöket teljes egészében biztosítsunk. Nagy súlyt helyeztünk arra, hogy az intézményi beszerzések ne bontsák meg a lakossági jövedelem - árualap egyensúlyát. Arra törekedtünk továbbá, hogy nz intézmények beszerzései ne jelentsenek tartalékképzést, h^nem a felmerülő szükségletüket elégítsék ki. Az intézményi beszerzések arányosítását a koretek lebontásával igyekeztünk biztosítani. Az intézmények karbantartás t a felemelt norma adta lehetőségek sem biztosítják teljes mértékben, ezért oz egyes költségvetési szerveknél norran felett is kellett előirányzatot biztosítani. Különösen problémát jelent a karbantartás a kórházaknál, kisebb egészségügyi és oktatási intézményeknél, tekintettel arra, hogy épületek Jelentős része régi, elhasználódott* Az intézmények karbantart ás ána. k gazdaságos és gyorsabb elvégzése érdekében, több kerület már létrehozta a Létesítmény karbantartó részleget, 1965. évben a III., XI. ós XX. kerületekben indul be ilyen részleg. Ezzel biztosítva van a kisebb karbantartási munkák elvégzése, azonban a nagyotto munkák elvégzésének problémája továbbra is fennmarad. A számszerű emelkedés ágazatonként a következőképpen oszlik ne g: ■ — - ;------------«----------i Eaelteaés Cgókkenés __ __________ÁgaZRt______________j millió forintban____ J Gazdasági . 9.1 Szociális és egészségügyi I 3°.0 Kulturális ; 16.7 Igazgatási j 1,4 Rendbiztonság - 2.1 Pénzügyi lebonyolít ás - 15.7 ____| I 57.2 I 17.8 ; v | A'l- 9 Emelkedés összesen ! 39«4 millió Ft . j