1987. június 16. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

21

1. A költségvetés bevételei A főváros 1986. évi költségvetése a népgazdaság helyzetéhez igazodóan került összeállításra. Az ellátandó és megvalósítandó feladatokhoz rendelt pénzeszközök nagyságrendjét alapvetően az állami költségvetés teherbíró képessége határozta meg. így a tanácsi gazdálkodásban elért eredmé­nyek és problémák reális értékelése csak az ország általános gazdasági helyzetének ismeretében lehetséges. ! » A tervezett források megoszlása a következő volt: szabályozott bevétel 41%, állami támogatás 48%, egyéb érdekeltségi bevétel 11%. így már a fő források megoszlásából is érzékelhető, hogy a szabályozott bevételek lemaradásának kompenzálására nem volt mód. A főváros 1986. évi költségvetésének teljesített bevétele 44 389 millió Ft, melyből a központban 28 837 millió Ft realizálódott. a) Szabályozott bevételek A vállalatoktól, az állami mezőgazdaságtól és szövetkezetektől származó bevételek fővárosi szin­tű 13 260 millió Ft módosított előirányzata 12 332 millió Ft-ban 93%-ra teljesült, ebből a köz­pontban 9681 millió Ft (94,6%) realizálódott. A tervezett források közül a vállalati és állami mezőgazdasági befizetésekből származó városi és községi hozzájárulás 6880 millió Ft-ra, 87,7%-ban teljesült a 7843 millió Ft előirányzattal szem­ben, ami fővárosi szinten 963 millió Ft kiesést jelentett. A kedvezőtlen teljesülés oka, hogy a gazdálkodó szervek által megtermelt jövedelem lényegesen elmaradt a központi szervek által or­szágos szinten tervezett mértéktől. Az Ipari és értékesítési szövetkezeti VKH teljesülése előző évek átlagánál kedvezőbb 125,6%-, de az előirányzat kis súlya miatt nem kompenzálhatja más bevételek kiesését. A béradó, illetve földadó befizetéséből származó bevételek teljesítése 4277 millió, illetve 1 millió ^ Ft, ami 95,6%, illetve 12,1%. A vállalati eredmények vártnál alacsonyabb szintje és a keresetki­áramlás további szigorítása együttes hatásaként a bérfelhasználás és így a béradó befizetések is a tervezettnél alacsonyabb szinten realizálódtak. Az adó- és illetékbevételek fővárosi szintű 2646 millió Ft előirányzatával szemben a teljesítés 102,5%, 2711 millió Ft. a 2,5% túlteljesülés a kerületekben elért 9,4%-os többletbevétel és a köz- s pontban jelentkező 4,8%-os lemaradás eredménye. A kerületi tanácsoknál jelentkező túlteljesítéshez jelentős mértékben hozzájárult az 1986. január 1-től életbelépett módosított jövedelemadó rendelet, amely az adózók számának, az adóalapok­nak, illetve az előírásnak tervezettet meghaladó növekedését eredményezte. Ugyancsak a tervezet­tet meghaladóan emelkedett az összevont jövedelmek utáni adókülönbözetek, illetve a gépjármű­adó előírása. Az előírások nagymértékű emelkedése magával hozta a bevételek növekedését, mely­hez az is hozzájárult, hogy a kerületi adóapparátus megfelelően élt a jogszabály adta lehetőséggel, miszerint a megállapított és jogerőre emelkedett adóelőírások alapján az adóigazolásokon a vissza­tartási jogot gyakorolja, illetve a behajtásra a szükséges intézkedéseket megtegye. fi t* I ■ ^ I. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Next

/
Thumbnails
Contents