1976. május 13. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
764
a-'—*- ■ ■ y . .... __T.------------------------- : ... *- 35 bevételi tervezés is. A bevételi többletből 21,9 millió Ft a kerületeknél, 31.1 millió Ft a központban keletkezett. A lakossági adókból, illetékekből és dijakból elért többletbevétel 7,5 millió Ft, ami az illetékbevételek túlteljesüléséből keletkezett. A kerületi tanácsok adóbevételi tervüket 99,4 %-ra teljesítették. A tervtcljesités elég jelentős szóródást mutat. Adóbevételi tervét lo kerület nem teljesítette. A lemaradás főleg a forgalmiadónál jelentkezik, oka egyrészt az, hogy a kerületekben dolgozó kisiparosok forgalma nem várt mértékben visszaesett, másrészt a kisiparosok árutermelése - főleg a közületi - mérséklődött.*Ez részben az együttesen kezelt adók bevételi tervtől való lemaradásának is oka. A termelés visszafogása kapcsán a kivetett adóelőleg korlátozások szintén kedvezőtlenül befolyásolták a bevételek alakulását. Az átengedett, illetve megosztott bevételek közül a mezőgazdasági tsz-ek ás közös társulások befizetései kedvezően alakultak, mivel közel 7 millió Ft a túlteljesítés, amely azonban kerületenként nagy szóródást takar /33,3 %-tól 138,9 %-ig/, aminek oka egyébként bizonyos elszámolásrendezés, másrészt a tsz-ek eddiginél eredményesebb gazdálkodása. i v A legjelentősebb /2,4 %-os/ lemaradás a városi és községi hozzájárulásnál mutatkozik. Mind a városi és községi hozzájárulás, mind az eszközlckötési járulék bevétel lemaradását a pénzforgalmi szemléletű elszámolási módra történő áttérés okozta. \ * Az illetaényadónál mutatkozó o,7 %-os lemaradást - a szövetkezeti szektorban elért kismértékű túlteljesítés ellenére - a minisztériumi vállalatok bevételkiesése idézte elő. Kiadások A Főváros 3975. évi eredeti kiadási előirányzata 6.532.3 mill. i Ft volt, melyből a béralap 2.451.7 millió Ft-ot, a vállalati kiadások 4.9 millió Ft-ot képviseltek. A tervezett előirányzat fed .zctet biztosított: H j W H J v tatami. 1