MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1981. január. 28.
590. ő. e. (28. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1981. I. 28. - Napirend: - 1. Jelentés az 1980. évi tervfeladatok teljesítésének gazdasági és politikai tapasztalatairól. - 2. Jelentés Eger Városi Tanács 1981. évi költségvetési és fejlesztési alap ideiglenesen jóváhagyott tervéről. - 3. Tájékoztató a beszámoló taggyűlések tapasztalatairól. - 4. Javaslat a városi pártbizottság 1981. évi munkatervére. - 5. Javaslat pártvizsgálat lefolytatására a Heves Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat pártbizottságánál. - 6. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi büntetések törlése; Szén József, Balogh Béla pártfegyelmije; javaslat Tury Jenő politikai munkatársi munkakörből való felmentésére; előterjesztés a munkásőrség állományába való felvételre. - 7. Különfélék: Lugossy József (a finommechanikai vállalat igazgatója) állami fegyelmi felelősségre vonásáról tájékoztatás.
Tanács központi költségvetésében kerültek tervezésre, melyek lebontása a belépésekkel egyidejűleg történik meg. Fentiekre figyelemmel a költségvetési és fejlesztési tervekről részletekben a következők szerint számolok be. I* Költségve téa 1. Bevétetlek Bevételi forrásaink számszerű alakulását az 1. sz. kimutatás szemlélteti. A bevételi források szerkezeti összetételében az 198o. évihez viszonyítva jelentős változások tapasztalhatók. Saját bevételeink - főleg a középfokú okta tási intézmények átvételével, az újonnan belépett intézmények bevételével összefüggésben - mintegy 17,7 %-al növekedtek. A költségvetési volumen jelentős növekedése eredményeként a felsőbb tanácsi hozzájárulás csökkenése mellett jelentős részt képviselnek a megosztott bevételi források, főleg a vállaltok által fizetendő városi és községi hozzáj árulás tott bevételi források adatainál már figyelembevételre került a vállalati jövedelemszabályozás 1931. január 1-el életbe lépett rendszere, mely a városi és községi hozzájárulás mértékét 15 %-ra módosította. 2. Kiadá sok A kiadási előirányzatok a bevételi forrásokkal azonos mértékben az 198o. évi báziselőirányzathoz viszonyítva 78,8 millió ft-tal 2,87 millió ft-ra növekedett. Az előirányzatok növekedése túlnyomórészt a középfokú oktatási intézmények átvételével, az újonnan belépett intézményi hálózat fejlesztés rüiödési, fenntartási kiadásaival, az energia termelői árváltozások kihatásával, az egészségügyi és oktatási alapellátást nyújtó intézmények ellátottsági helyzetének javításával összefüggőek. A kiadási előirányzatok kialakítása során a felsőbb szervek által kiadott utasításoknak, irányelveknek megfelelően -az alapellátást nyújtó intézmények javára történő súlypont képzésre, a rendelkezésre, álló anyagi eszközök célszerinti szükségszerűen rangsorolt, differenciált elosztására törekedtünk. Ennek ellenére néhány feladatnál, részben az árváltozások okozta kihatások, illetve intézményeknél a tervezett és tényleges kihasználtság alakulásával kapcsolatos változó költségek biztosítását illetően feszültségek is jelentkeznek, melyekre az ágazati értékelések kapcsán visszatérünk. Áttervezett kiadások, ágazatonkénti költséghelyes alakulását, az összelőirányzatbői való részesedós mértékét, a bázishoz viszonyított növekedés ütemét a 2. sz. kimutatás adatai szemléltetik.