MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1989
1989-01-11 795. öe. - 1989_VB 795/11
- 2 a dékánok, a dékánhelyettesek, az egyetemi és kari választott testületek, (Egyetemi Tanács, Kari Tanácsok) valamint az ezekhez tartozó szakmai és egyéb funkciót ellátó bizottságok, tanácsadó testületek segitik. Munkánkat alapvetően határozta meg a költségvetés 1985-88. közötti alakulása (8. táblázat). Az adatok áttekintésekor kiderül, hogy az 1988. évi költségvetés az 1985-ös évhez viszonyitva abszolút értékben ugyan növekedést mutat, a növekedés azonban relativ. Ennek magyarázata a folyamatos áremelkedésekben, valamint az ellátás évek óta nem kielégitő mértékében keresendő. Az 1988. január 1től bevezetett általános forgalmi adó költségvetési kiadásainkat tovább növelte. Az előirányzatba beépitett általános forgalmi adó a kiadások éves összegét csak részben fedezi. Ennek figyelembevételével az 1988. évi költségvetési előirányzat az 1987-hez képest nem változott. Az egyetem alapkiadásaira megállapított összeg relativ értékét tekintve az előző évekhez viszonyitva nem változott. A szigorú takarékosság és elszámoltatás minden területen bevezetésre került. Ezeknek az intézkedéseknek a hatása mára már kimerült. Az egyetem és annak minden egysége törekedett arra, hogy bevételeit növelje, kompenzálja a költségvetésben mutatkozó hiányt. Bevételeink közül az egyik legjelentősebb a külföldi oktatásból származó jövedelem, a külföldi betegellátás, és egyéb speciális tevékenységből származó összeg. A pénzügyi egyensúly azonban évek óta csak szigorú takarékossággal, a pénzügyi keretek betartásával és a több lábon állásból adódó átcsoportosításokkal volt biztositható. Az oktatást és a betegellátást markánsan meghatározza az egyetem állapota. Épületállományunk átlag életkora megközelíti a 80 évet. Többségében elavult, túlzsúfolt, gépészeti rendszerei működésében állandóak a zavarok. Az épületek 10 %-a áll rekonstrukció alatt és 25 %-a. tekinthető korszerűnek. Az épületállomány fokozódó romlásának M