MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1985

1985-08-21 718. öe. - 1985_VB 718/11

- 6 ­Milliárd Ft Megnevezés VI.ötéves várható VII. ötéves koncepció Z« II. változat Index I. II. változat 17 2. 37 _5Z 1. Meglévő és belépő intéza.működtetó­se és közüzemi szolg.véllalatok támogatása 76.4 125.5 125.5 164,3 164.3 2. Felújitások ossz. 31,4 42,2 38,7 134,4 123,2 ebből: lakóházfel­újitás költ­sógvet.tám. 18,0 29,8 24,8 165,5 137,8 intózaóny felújitáe 6,4 4,4 5,9 68,8 92,2 út-hid fel­újitáe 7,0 8,0 8,0 114,3 114,3 3. Fejlesztés 62,6 58,1 61,7 93,0 98,7 4. Tartalék BS 2.0 2.0 . . 5. összes felhasználás 170,4 227,8 227,9 133,7 133,7 Az intézmények működtetése a VII. ötéves tervidőszakban 49 mil­liárd Ft-tal több ráforditást igényel, mint a megelőző közép­távú tervidőszakban. A növekmény nagyobb része már az 1981-85. években ható tényezőkből (automatizmusok, árváltozások evőn­ként halmozott összege, új intézmények üzeabehelyezése, a BKV támogatásának 1985. évtől a tanácsi közkiadások közé tőrtént átsorolása, stb.) tevődik össze. Ezért a VII. őtévee tervidő­szak működtetéei kiadáeainak növekedéeót az 1985. évi lehető­ségek ötszöröséhez reális viszonyítani, amihez képest a nö­vekmény 14,7 milliárd Ft. Ebből az automatizmusok (áremelkedé­sekre évi 3 %, ezen belül gyógyszer áremelkedésre évi 12 %) 12 milliárd Ft, az újonnan létesülő intézmények működtetése pedig 2,7 milliárd Ft-ot teez ki. A lakóházfenntartás forrásait a tanácsi költségvetési támoga­tás ós az ingatlankezelő vállalatok saját bevételei képezik. n

Next

/
Thumbnails
Contents