MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1974
1974-02-06 VB_443 - 1974_VB 443/25
- 9 A vendéglátásban a tervezett 8,2 %-os növekedés helyett 5,4 %-al számolhatunk. Az iparra tervezett 9,30 %-os fejlődéssel szemben 11,1 %os növekedéssel számolhatunk évenként. Globálisan.mint egy 460 millió Pt forgalmi lemaradással számolunk a IV, ötéves terv előirányzatával szemben. Ennek fő oka a közületi forgalom nagyarányú csökkenése. Az ámásek tervezett tömegét sem érjük el, mert a 9,33 %os növekedési ütem helyett 8,2 %-al számolunk, a költségek viszont nagyobb mértékben növekednek a tervezett szinttől, elsősorban a szabályozó elemek és a megdrágult nagyobb eszközköltségek miatt. Az eredményszint növekedésének.üteme a tervezett 9,86 %al szemben várhatóan 4,8 %-os lesz. A gazdasági szabályzók sok területen igen pozitivan segitették a szövetkezetek fejlődését. így : - a területelhatárolás megszűnése, - az önálló vállalati gazdálkodás kialakítása, - a szövetkezetek közös alapjainak megteremtése, - a közös tevékenységek lehetőségei kialakításában egyaránt. Átmenetileg a beruházások jelentős lassítását idézte elő a forgóalaphitel II, hitel 5 éven belüli visszafizetése. Mintegy 150 millió.Pt eredmény kieséssel számolunk a IV. ötéves tervhez képest. Ez a forgalom növekedés ütemének csökkenéséből, a költségek, a kereskedelmi adó növekedéséből, az ártámogatás.csökkenéséből és a forgalmi dotáció elmaradásából adódik, A forgóalapppótló II, hitel átalakítása kisebb beruházást tesz lehetővé a tervezettől. Beruházásra terveztünk 5 év alatt 319,2 millió Pt Várható megvalósulás 5 év alatt 249,0 millió Pt