MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1960

1960-10-01 VB_95 - 1960_VB 95/78

tk& íkt.sz:2/89/196o/Cs. Készült: 2o pld-ban. Jelentés a megyei, járási, városi Úttörő Elnökségek és úttörő intézmények 1961 évi költségvetésiről. Az úttörő elnökségek és intézmények a központjuk által kiadott út­mutató és irányelv alapján állitották össze a működésükhöz szükséges pénzügyi kihatások összegszerűségét. A költségvetés előkészítésére központi kiküldöttel a megyeszékhelyen értekezletet tartottak, ahol a főbb elvi irányelveket megbeszélték* Ezen költségvetés összeállításánál legfőbb elv az, hogy az 1961 évi költségvetés végösszege ne haladja tul az 1960 évre jóváhagyott költ­ségvetési összeget. A költségvetés összegszerűségének novekodése csak a folyó évben bekövetkezett uj feladatokkal növelhető. Ezenkivul az es rovatok költségvetési előirányzott ösazegét szükségszerűen nö­0 fj 1T telni kell, mivel a tervezési útmutató eg.es rovatokból másik rova­rokba való tervezést határoz meg. Ilyen pld, az úttörő örsvezetőképző táborok vezetőinek és személyzetének tiszteletdija, amit az elmúlt évben 12-es rovaton. 19'Sl. o2 rovaton terveztek. A fentiek figyelembevételével a Magyar Úttörő Szövetság Békésmegyei szerveinek költségvetése 1961 évre az alábbiakban alakul: • I. Bey_é_tül,:_ 19DO évre tervezett összeg: 99.6 1960 évi ténylegesen befolyt: '89.1 19öl évi javasolt ö3szeg: 125.8 II. Kiadások; °2« A! 1 ományon kivül iékjbéralaoj.a t Ezen a rovaton előirányzott költségvetési összegek az 1961 évi jóváhagyott költségvetési összegekhez viszonyitva lénye­ges emelkedést mutat. Az emelkedésnek döntő oka az, hogy a járási úttörő elnökségek az örsvezető táborok vezetőinek és­személyzetének tisztelet diját ezon a rovaton kellett mes tervezni. A megy/ében működő 3 uttörőház állományonkivülx béralapja pedig azért növekedik, mert 19ol-ben lényegesen több szakkört működtetnek, mely szakkörök vezetőinek tiszte­let dija is végösszegében növekedést von maga után. Az a meglátásunk, hogy a betervezett tiszteletdíjakra szükség van t mivel a tervezett szakköröket ténylegesen pajtásokkal fel is tudják tölteni. mindezt összevetve ezen a rovaton az alábbi számszerű adatok mutathatók ki: I960 évre tervezett összeg: 78.­I960 évben ténylegesen felhasznált öaszcg: 77.8 196l~re javasolt összeg: 155,2 •m ö se\\ <

Next

/
Thumbnails
Contents