MSZMP Békés Megyei Pártbizottságának ülései 1978
1978-12-14 PB_109 - 1978_PB 109/101
- 3 Ezt azt jelenti, hogy kiadásaink növekményének több mint 9o %-át saját bevételeink emelkedése fedezi. Bevételeink 95 %-a a megye párttagsága által fizetett párttagdij. Tagdíjbevételünk az elmúlt években az országos átlaggal azonos ütemben fejlődött, évente lo-12 %-kal. Az 1975-ös bevételünk 19,8 millió Ft volt, 1978-ra 27,4 millió Ft-ot terveztünk. Másik bevételi forrásunk a működési tóritósek - KISZ negyei Bizottsága, Lapkiadó Vállalat -, ami csökkenő tendenciát mutat /1975-ben 2,5 millió Ft volt, 1978. évi tervünk 1,7 millió Ft/. Költségvetésünk kiadási oldala jelentősen nőtt az elmúlt négy évben. 1975-ben költségvetésünk 3o,6 millió Ft volt, az 1978. évi tervünk 38,3 millió Ft. Ezzel párhuzamosan és arányoson javultok a munkafeltételek , növekedett az apparátus dolgozóiról való gondoskodás. /Ezen túl 1978-ra 6,3 millió Ft beruházási kerettel rendelkezünk./ Kiadásaink felét az apparátus bér- ós járulékos költségei képezik. Az elmúlt négy esztendőben közel 3o %-kal nőtt a foglalkoztatottak átlagkeresete, ami nagyban hozzájárul a megfelelő káderek beállításához. Az évenkénti 5 %-os bérfejlesztésen kivül a Politikai Bizottság májusi határozata alapján ez óv július 1-től külön bérintézkedésre került sor, amely kedvező hatást váltott ki a megye apparátusának egészében. Különösön sokat segitett az állományon kivülieknél, ahol gyakori volt az alacsony kereset miatt a fluktuáció. A jelen bérintézkedéssel részben stabilizálni tudjuk az adminisztrátori és technikai állományt, illetve növelhetjük velük szemben a minőségi követelményt. A megye adminisztratív és technikai apparátusa évek óta felelősséggel, a politikai apparátussal jól együttműködve végzi munkáját. Fontos feladatunk, hogy mindkét állománynál szorgalmazzuk a szakmai képzést ós a politikai végzettség megszerzését.